你好,申報(bào)個(gè)稅的收入做多了還是少了?

請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候的社保與實(shí)際繳納的社保不一致,該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候就報(bào)了2個(gè)人的工資并購(gòu)買社保,但是實(shí)際繳納的時(shí)候繳納了三個(gè)人的社保,現(xiàn)在公司想要去退掉給那個(gè)人繳納的社保,讓提供賬本,做賬的時(shí)候做社保繳納的時(shí)候以及工資表到底做幾個(gè)人呢?并且社保三個(gè)月集中扣得一次費(fèi)用,實(shí)際扣得金額比申報(bào)金額高
9月份計(jì)提社保的時(shí)候,10月份實(shí)際繳交的時(shí)候有扣除一些人員,到時(shí)實(shí)際繳交與計(jì)提的不一致,會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的社保金額與實(shí)際繳納金額不一致,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師,今天申報(bào)社保的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)員工的社保繳費(fèi)工資與工資表中的不一致,社保的繳費(fèi)工資高,怎么調(diào)整一致呢
老師,固定資產(chǎn)怎么管理,盤盈盤虧怎么做賬
老師收到的專票已認(rèn)證,但是對(duì)方要做飯,這種情況怎么處理
老師,這個(gè)表,年末職工人數(shù),是一年全部,還是12分職工人數(shù)
老師,公司注銷,賬上掛有實(shí)收資本,銀行存款800元,不足還款,我可以用實(shí)收資本彌補(bǔ)虧損嗎,借,實(shí)收資本10萬(wàn),貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師好物流公司外雇司機(jī)運(yùn)費(fèi)記到什么科目
老師 車輛購(gòu)置稅怎么繳納啊
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的建筑企業(yè)購(gòu)進(jìn)的建材,做賬憑證后面需要附出入庫(kù)單嗎?固定資產(chǎn)折舊附明細(xì)嗎?攤銷房租怎么附?麻煩老師詳解講解一下
老師,我們是建筑公司,稅務(wù)局查到以前年度有一張成本專票失控,不能進(jìn)行增值稅和成本進(jìn)行抵扣,需要補(bǔ)交增值稅和所得稅,并繳納滯納金,賬務(wù)怎么處理
老師,運(yùn)輸公司的司機(jī)和押運(yùn)員的工資是做成本還是做銷售費(fèi)用?
老師,我想問(wèn)下,公司未和員工簽訂勞動(dòng)合同,因拖欠工資,員工選擇仲裁公司,員工補(bǔ)償費(fèi)是怎么算呢


申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候社保個(gè)人扣費(fèi)是337.11,但是實(shí)際扣款的時(shí)候個(gè)人應(yīng)該是繳納339.11和347.11,這樣就導(dǎo)致了公司繳納的部分和申報(bào)的那個(gè)也不匹配,該怎么樣處理呢?社保是三個(gè)月繳納一次費(fèi)用
你好,你賬上也就是少扣了是嗎?如果是的話,下一個(gè)月發(fā)工資多扣除就行。
具體做賬不更改么? 就是之前一直沒(méi)做社保,現(xiàn)在從三月的開始補(bǔ)
社保那我是4月和5月的做計(jì)提,6月繳納的時(shí)候再做繳納的么?麻煩講一下具體的操作,謝謝
你好,計(jì)提還是不影響的,這是個(gè)人負(fù)擔(dān),都是集體在工資里面。
只不過(guò)是發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,這個(gè)金額加上你少扣除的就行。
那我每個(gè)月具體做賬應(yīng)該是怎么樣的分錄?。?
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款