查補增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-所得稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借:應(yīng)交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -所得稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款

我們公司是一般納稅人。2014年4月取得一張115000的發(fā)票。98290.6元入成本。16709.4稅額已經(jīng)抵扣?,F(xiàn)在稅務(wù)查出發(fā)票是假的。已經(jīng)補繳稅金、滯納金、罰款?,F(xiàn)在賬務(wù)處理要怎么做。進項稅需要做轉(zhuǎn)出處理嗎
老師,稅務(wù)稽查到幾年前取得的發(fā)票是虛開發(fā)票,要求進項稅額轉(zhuǎn)出補繳增值稅和附加稅費,補繳申報的時候賬上有期末留抵稅額稅務(wù)說是補繳的增值稅是以前年度的,現(xiàn)在的留抵稅額不能抵扣,是直接補繳了稅務(wù)處理決定書所列明的需要補繳的金額,賬務(wù)該怎么處理呢???
你好:一般納稅人企業(yè),2021年12月進貨增值稅專用發(fā)票已抵扣10萬元,稅務(wù)認定這張發(fā)票不能認證抵增值稅也不可以抵所得稅,2022年2月增值稅和所得稅已經(jīng)補了,并有滯納金,請問 增值稅、所得稅賬務(wù)怎么處理,在哪年,網(wǎng)上表用改嗎,分錄怎么做?
我公司小規(guī)模納稅人期間收到的專票,在20年變更為一般納稅人以后抵扣了,現(xiàn)在稅局要求將其進項稅額轉(zhuǎn)出,本月已經(jīng)補交了增值稅,附加稅,和滯納金,賬務(wù)處理?
老師,9月份稅務(wù)說去年有10萬的成本票不能抵扣,已經(jīng)在2023年度所得稅調(diào)減成本,補交了所得稅和滯納金,增值稅也進項轉(zhuǎn)出了,我在這個月的賬務(wù)處理該怎么作?
老師,你好,請教下跨境電商,增值稅報了免稅收入,要怎么記賬呢
請問公司幫員工承擔了社保怎么做會計分錄
老師好,我們用的金蝶云星空系統(tǒng),如何看系統(tǒng)是采用先進先出法還是加權(quán)平均發(fā)計算成本的?
老師,出口貨物丟失,收到貨代賠款怎么做賬?
法人在我公司開工資,可以不給他交社保嗎?他自己在社會上交,這樣可以嗎?
稅務(wù)局下發(fā)的要求企業(yè)在60日內(nèi)取得相應(yīng)成本發(fā)票的那個文書,哪位老師有樣本,可以發(fā)給我一個嗎(要真的不要ai的)
老師 銷售蔬菜的公司 小規(guī)模 開的發(fā)票是免稅的 這種季度用控制在30萬嘛
請問老師:單位員工講解單位的博物館,單獨發(fā)給員工的現(xiàn)金800元,放到宣傳費核算了。沒有發(fā)票這個可以的對吧。只要800元合并到工資申報個稅就成對么
你好老師,支付的標書費用,對方暫時還沒給開具專票,這種情況先怎么處理
老師你好 請問 股東多打了投資款,實收資本大于注冊資金,請問能退回嗎? 要怎么處理
老師,那張發(fā)票的賬務(wù)處理需要紅沖嗎