就是這個文件 根據(jù)《國家稅務總局關于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)的規(guī)定

老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因為我們要一下子要開300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因為太多了,因為不知道有多少個300萬的發(fā)票要開,那就是要申請十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務局申請這些呢?老師還想問一個問題,因為客戶要求只開四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個可以可不可以只交稅務局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務?這個金額比較大。
老師,麻煩問下,我單位有個不坐班的同事,他算是個自由職業(yè)者,年底要結算勞務費的時候,他在稅務局代開了發(fā)票,沒有繳納個稅,說是在稅局填寫了報表,他個人收入和成本相減利潤不用交個稅,這個合理么?我可以用他開的發(fā)票做成本么,用不用在代扣代繳個人所得稅?
老師,我問一下,我們的真實業(yè)務,取得對方提供的發(fā)票,現(xiàn)在開票單位說是虛開的,稅務局要求我們進項稅轉出并補繳企業(yè)所得稅。但我們是真實業(yè)務實際發(fā)生的,取得這樣的發(fā)票,我們也是受害者,這個成本可以稅前扣除吧?
老師您好,我想問下我公司租的廠房不能取得發(fā)票,是別的公司轉租的,那么我們如何入賬?如果取不得發(fā)票,租房成本是不是要在匯算清繳的時候調增?我公司目前是小微企業(yè),應納稅所得額在100萬以下,如果非要取得發(fā)票,我們必須自己出13個點的稅,相比之下 ,還是不取得發(fā)票是嗎?
個人獨資企業(yè)做軟件開發(fā)(小規(guī)模納稅人),取得80w收入,除了日常一些費用發(fā)票,取得成本發(fā)票的話,我們的成本就是人力(做技術)是不是得要他們去代開給我們,我們才可以遞減所得稅?是要專票還是普票呢?這樣的話,他們是不是也得自己繳納個稅了
公司基建期的第三方項目評審報告計入在建工程嗎
老板說要把某一。個業(yè)務的。收入。銀灰。做三個月分攤。具體分錄應該做怎么樣的賬務處理?
老師,我的這項目重復了,兩個現(xiàn)代服務,需要改哪里?
淘寶上有消費券是這樣操作的,用戶購買商品的時候,平臺先行墊付了這部分消費券的金額,商家收到的貨款是包括這部分的消費券金額,等用戶確認收貨后,平臺再從商家賬戶上扣回這筆消費券的金額,實際上是商家對用戶的優(yōu)惠,只是走了平臺代付這個過程,那這個怎么做賬,是應該計入銷售費用呢,還是可以沖減貨款,我們統(tǒng)計收入的時候已經(jīng)把這部分計入到收入了,平臺扣款的時候是沒有按每筆訂單扣款的,是一次性扣回的
怎么算我要開多少成本票呀 比如我要開152000 6個點的專票出去 我要收多少成本票合適呢
年末凈資產減少300萬,是待攤費用的280萬,可以向稅局直接說是待攤掉的嗎
老師:計提安全生產費用按年的話,什么時候計提,分錄怎么計?生產企業(yè)計提的標準是多少?
我開了3%的普票 金額7800元 并季度在30萬免征范圍內 需要繳納增值稅么
淘寶上有消費券是這樣操作的,用戶購買商品的時候,平臺先行墊付了這部分消費券的金額,商家收到的貨款是包括這部分的消費券金額,等用戶確認收貨后,平臺再從商家賬戶上扣回這筆消費券的金額,實際上是商家對用戶的優(yōu)惠,只是走了平臺代付這個過程,那這個怎么做賬,是應該計入銷售費用呢,還是可以沖減貨款,我們統(tǒng)計收入的時候已經(jīng)把這部分計入到收入了
水利建設基金怎么做賬,要計提嗎