久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

9月份計提社保的時候,10月份實際繳交的時候有扣除一些人員,到時實際繳交與計提的不一致,會計分錄怎么做

2022-10-22 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-22 16:50

你好 計提多了紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資 借管理費管理費用負(fù)數(shù) 少了借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好 計提多了紅沖借應(yīng)付職工薪酬工資 借管理費管理費用負(fù)數(shù) 少了借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
2022-10-22
你好,10月補繳的部分在10月直接確認(rèn)費用 分錄 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 繳納 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2024-12-21
最好還是三月份的時候計提
2022-04-09
你好 借應(yīng)付職工薪酬15000 貸銀行存款14000 管理費用-工資1000
2022-09-05
你好 把多計提部分沖掉就可以了。
2020-10-11
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×