這個(gè)去稅務(wù)局大廳處理,同學(xué)
老師 有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,我8月23號(hào)申請(qǐng)了百萬(wàn)元發(fā)票,從8.23-9.23這兩個(gè)月可以開(kāi)十張百萬(wàn)元發(fā)票,已經(jīng)實(shí)地考察通過(guò)了,但是沒(méi)有完全辦好,結(jié)果稅盤(pán)已經(jīng)變更成百萬(wàn)元了,而且開(kāi)了六張百萬(wàn)元的發(fā)票,9.2稅務(wù)局才準(zhǔn)予變更,我還打電話(huà)問(wèn)過(guò),有一個(gè)工作人員說(shuō),只要實(shí)地考察過(guò)了能開(kāi)發(fā)票就算是通過(guò)了,后期可以補(bǔ)全就行,發(fā)票以前的發(fā)票也算是百萬(wàn)的,是這十張里面的。還有一個(gè)地方的工作人員說(shuō),他們系統(tǒng)上顯示9.2才通過(guò)的,之前為什么能開(kāi)他們也不清楚,發(fā)票是從9.2號(hào)開(kāi)始算,我現(xiàn)在不知道應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的,也不知道發(fā)票應(yīng)該怎么算了!
請(qǐng)問(wèn)下,我打開(kāi)這個(gè)責(zé)令限期改正通知書(shū),顯示空白頁(yè)面,我需要怎么操作?
我是個(gè)體工商戶(hù)。2021年12月也就是第四季度共開(kāi)了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報(bào)表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”填寫(xiě)的“200000” 申報(bào)成功后比對(duì)結(jié)果顯示“本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確” 不知道這個(gè)要怎么操作,我記得上次申報(bào)只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”填寫(xiě)開(kāi)的發(fā)票額度就通過(guò)了。
你好,請(qǐng)問(wèn)我們是建筑公司,公司在上海,目前在拉薩承接一個(gè)機(jī)電項(xiàng)目,目前我們已經(jīng)開(kāi)具首付款沒(méi)有稅率的發(fā)票。但是我是沒(méi)有看懂公司操作模式,我目前問(wèn)題如下:1.正常而言,開(kāi)具發(fā)票都是含有稅率的發(fā)票,但是公司開(kāi)具是沒(méi)有稅率發(fā)票或者是不征稅的發(fā)票,開(kāi)具這個(gè)發(fā)票原因或者根據(jù)是為什么?2.如果首付款按照不征稅開(kāi)具發(fā)票,那邊部分稅費(fèi),后期是怎么計(jì)算的?3.因?yàn)轫?xiàng)目屬于異地項(xiàng)目,按照正規(guī)流程而言,業(yè)主款支付預(yù)付款也是需要先異地預(yù)繳增值稅的,但是這種預(yù)付款發(fā)票稅率上面顯示不征稅,這種需要提前預(yù)繳增值稅嗎?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶(hù)公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(chē)(我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶(hù)贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶(hù)合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買(mǎi)的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車(chē)、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,只開(kāi)一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問(wèn)題一,我這種情況是不是跟視同銷(xiāo)售無(wú)關(guān)?問(wèn)題二,贊助2萬(wàn)的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問(wèn)題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車(chē)的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn)。麻煩老師針對(duì)三個(gè)問(wèn)題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢(xún)一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問(wèn)題一個(gè)答復(fù)。謝謝
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶(hù)公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(chē)(我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶(hù)贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。!??!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶(hù)合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買(mǎi)的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車(chē)、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,只開(kāi)一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問(wèn)題一,我這種情況是不是跟視同銷(xiāo)售無(wú)關(guān)?問(wèn)題二,贊助2萬(wàn)的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問(wèn)題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車(chē)的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬(wàn)。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn)。麻煩老師針對(duì)三個(gè)問(wèn)題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢(xún)一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問(wèn)題一個(gè)答復(fù)。謝謝
殘保金4.3個(gè)人報(bào)幾個(gè)人
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額做待認(rèn)證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰(shuí)簽是法人么?
我們公司銷(xiāo)售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門(mén)店很多,這個(gè)庫(kù)存管理有沒(méi)有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個(gè)庫(kù)存,和財(cái)務(wù)能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問(wèn)一下我這邊客戶(hù)應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù)九萬(wàn) 是不是意思我們差客戶(hù)九萬(wàn)的發(fā)票呀
老老師7月份的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說(shuō)1月份收到一筆貨款,記錯(cuò)了應(yīng)收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們本來(lái)要出口申請(qǐng)退稅的,后面國(guó)外的客戶(hù)要我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)開(kāi)票給他的代理商,這樣我們會(huì)產(chǎn)生多余的費(fèi)用嗎
我想看到里面內(nèi)容,現(xiàn)在是打開(kāi)不了,我也不知道是需要改正什么
這個(gè)沒(méi)關(guān)系 ,你可以去稅局大廳說(shuō)你有個(gè)責(zé)令通知書(shū),然后讓大廳人給你查
我需要帶什么過(guò)去么?
你們營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,同學(xué)
好的,謝謝老師!
不用客氣,祝你生活愉快