你好? ? 應(yīng)交稅費? = 銷項稅- 進項稅 - 留抵進項稅 %2B進項稅轉(zhuǎn)出 ;這樣來計算的。? ?

小白求解,上個月銷項比進項多了好多,交了幾十萬的增值稅,那全年還要交增值稅嗎?不是有個什么稅負(fù)率嗎
正常全年的銷項稅減全年進項稅等于應(yīng)交的增值稅嗎。為什么賬上相減是4萬多,我實際繳納了6萬多呢?
老師,增值稅一般什么時候扣款?我們公司2021年我算了下銷項減進項是三十幾萬,但是扣款只扣到所屬期6月份的,一共扣了七萬多是為什么?21年的增值稅會在22年扣嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營第三個月。當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅銷項稅250萬貸方余額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值進項稅130萬借方余額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅已交稅金75萬借方余額應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出15萬貸方余額(1)計算一下當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(2)假設(shè)當(dāng)月末實際繳納增值稅100萬,編制會計分錄;實際繳納50萬,編制會計分錄。(3)編制當(dāng)月少交或多交增值稅的,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
’甲公司為增值稅一般納稅人。稅率13%,2021年4月甲公司正式生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月末有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅250萬,貸方余額250萬,進項稅借方余額130萬,已交稅金借方余額75萬,進項稅轉(zhuǎn)出15萬,貸方余額15。計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅。假設(shè)當(dāng)月末實際交稅100萬,實際繳納50萬,當(dāng)月少繳或者多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄。
資產(chǎn)負(fù)債表原值等于累計折舊。注銷時,還能繼續(xù)使用,變賣給普通人,不開發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負(fù)債表得固定資產(chǎn)原值與累計折舊清零?
是個貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開進來一張進項螢石粉說是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開出去說是加工后的螢石粉,這種有沒有風(fēng)險?
老師 勾臂垃圾箱開票時 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢,工資表做錯了,大額扣的是22,我給按21扣的,導(dǎo)致工資多發(fā)了1塊錢這種情況咋辦啊
一般納稅人申報增值稅,一般申報順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請問做銀行存款明細(xì)賬時,摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫對不對?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營,可以計入資本公積嗎?投入的超注冊資金20萬
維修改造開發(fā)票屬建筑服務(wù)一修繕服務(wù),還是勞務(wù)大類
你好,請問促銷費有限額嗎?
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
是這樣的,賬上和電子稅務(wù)局交稅不一致怎哦回事?去年中旬接手的!
你好;? 不一致的話? ? ?核對申報表數(shù)據(jù) 。如果 數(shù)據(jù)正確 那有可能是你賬上有問題??