您好,如果您公司進(jìn)項(xiàng)都?jí)蛄说那闆r下是可以不交的哦,稅負(fù)率按全年累計(jì)哦

小白求解,上個(gè)月銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多了好多,交了幾十萬(wàn)的增值稅,那全年還要交增值稅嗎?不是有個(gè)什么稅負(fù)率嗎
正常全年的銷項(xiàng)稅減全年進(jìn)項(xiàng)稅等于應(yīng)交的增值稅嗎。為什么賬上相減是4萬(wàn)多,我實(shí)際繳納了6萬(wàn)多呢?
老師,上個(gè)月開了銷項(xiàng)票,這個(gè)月才能開進(jìn)項(xiàng)票,那這個(gè)月就要多交增值稅,有什么解決辦法嗎?
一月份進(jìn)項(xiàng)抵扣不夠了,幾乎增值稅全交了,可以后期這幾個(gè)月多抵扣一些補(bǔ)回來(lái)嗎,全年在企業(yè)稅負(fù)率范圍內(nèi)
老師,我們每個(gè)月初都要上報(bào)專管員那邊本期要交多少稅。前幾個(gè)月銷項(xiàng)多進(jìn)項(xiàng)少,每個(gè)月要交十幾萬(wàn)增值稅,本期收到前期采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬后不用交增值稅,這種情況要跟專管員解釋嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

