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老師 我想做注銷,但是我賬上其他應(yīng)付款有數(shù),而且有一個人是負(fù)數(shù),另一個金額較大,我用不用把這個負(fù)數(shù)的先用現(xiàn)金收回來,然后再用現(xiàn)金付給另一個掛賬較大的,還是直接用剩余現(xiàn)金把那個掛賬較大的沖沖,負(fù)數(shù)的那個就不用管了

2021-09-06 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-06 15:05

你好 ;? 。? ?如果你這個其他應(yīng)付款 是負(fù)數(shù)的話那么就是其他應(yīng)收款 ; 要么收回來。 要么做壞賬處理 ; 但是壞賬會涉及所得稅的?

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快賬用戶6040 追問 2021-09-06 15:07

那我就先用現(xiàn)金把負(fù)數(shù)額這個人給他收回來,讓這個人的余額變成0,然后再用收回來的現(xiàn)金還給那些正數(shù)的可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-06 15:09

?你好 ; 是的。 這樣就可以了。但是你需要據(jù)實(shí)寫哈。? 別到時有涉稅 ; 比如你 利潤正數(shù)了 你有貨幣金額還是? 報個稅的??

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快賬用戶6040 追問 2021-09-06 15:16

利潤是負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款,現(xiàn)金和銀行存款有余額,這三個還需要調(diào)嘛,

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齊紅老師 解答 2021-09-06 15:17

?你好 ;? ?那你就 都要調(diào)整哈? 是的?

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快賬用戶6040 追問 2021-09-06 15:18

現(xiàn)在就只有300多的現(xiàn)金,90多的銀行存款,還有5000多的其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎樣處理合適呢老師

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齊紅老師 解答 2021-09-06 15:21

?你好 ;? ? 其他應(yīng)付款 你用300萬多銀行存款? 去支付 。剩下的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去??

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快賬用戶6040 追問 2021-09-06 15:22

老師 那樣的話我的利潤又成負(fù)的了,還需要交所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-06 15:23

你好? ?你最終利潤虧損就不涉及所得稅的;? 除非你盈利了? ?

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快賬用戶6040 追問 2021-09-06 15:25

如果這三個科目有余額的話,去注銷可以嗎,利潤是負(fù)的

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快賬用戶6040 追問 2021-09-06 15:25

貨幣資金加起來400元多點(diǎn),其他應(yīng)付款5500元

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齊紅老師 解答 2021-09-06 15:27

?你好 ;? ?你稅務(wù)局不讓你注銷的; 至少要把 科目平掉的??

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快賬用戶6040 追問 2021-09-06 15:27

什么科目可以有余額呢最后

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齊紅老師 解答 2021-09-06 15:31

?你好;? ?一般的利潤分配? ?和貨幣資金? 實(shí)收資本 。其他 都要清理的??

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你好 ;? 。? ?如果你這個其他應(yīng)付款 是負(fù)數(shù)的話那么就是其他應(yīng)收款 ; 要么收回來。 要么做壞賬處理 ; 但是壞賬會涉及所得稅的?
2021-09-06
你好,你這個其他管理費(fèi)用就是管理費(fèi)是吧如果是的話可以
2023-09-18
你好 走其他應(yīng)付款去走 對應(yīng)的沖科目
2020-08-28
您好,這個可以不需要調(diào)整,貸方負(fù)數(shù)就表示借方余額。
2025-03-14
同學(xué)你好 這樣就可以的哦,這樣做沒問題
2020-12-02
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