你好, 勞務(wù)發(fā)票開出,說明有了勞務(wù)收入是要計(jì)繳所得稅的,至于繳什么所得稅看你公司的性質(zhì):公司性質(zhì)的單位繳企業(yè)所得稅;合伙、個(gè)體等繳個(gè)人所得稅。

老師,我們?cè)瓉硎切∫?guī)模納稅人,10月轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們?cè)谛∫?guī)模納稅人的時(shí)候,對(duì)方給我們開了專票,老師,這些發(fā)票我們現(xiàn)在可以抵扣嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,對(duì)方要我們?nèi)ザ悇?wù)局代開勞務(wù)發(fā)票專票。稅率是多少
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,對(duì)方要求我們開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,是不是到時(shí)候要申報(bào)個(gè)稅的
請(qǐng)問老師我們公司是小規(guī)模納稅人!修建的養(yǎng)殖場(chǎng)要出租出去!現(xiàn)在要求我們開發(fā)票給對(duì)方!我們開發(fā)票的稅率是5%嗎?我們開了發(fā)票出去申報(bào)報(bào)表的時(shí)候到底要交哪些稅呢?
我們是小規(guī)模納稅人 對(duì)方現(xiàn)在要求我們按3%的稅率給他們開發(fā)票 可以嗎?
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應(yīng)收80萬其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營(yíng)業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實(shí)質(zhì)上是虧損的。這種情況會(huì)計(jì)分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個(gè)轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個(gè)供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,付款老板不說每個(gè)月8萬左右,每個(gè)月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財(cái)務(wù)自己解決就是用庫(kù)存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個(gè)人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個(gè)工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費(fèi)專用發(fā)票在實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營(yíng)業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因?yàn)楹贤狡谒麄兂谧×?0天,抵了房租,請(qǐng)問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?

