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我公司給客戶研發(fā)了一個(gè)系統(tǒng),是研發(fā)支出-資本化支出轉(zhuǎn)的無形資產(chǎn),這個(gè)合同是不是就不對(duì)呢?技術(shù)開發(fā)不應(yīng)該是免稅呢?我現(xiàn)在做賬借銀行存款貸無形資產(chǎn) 貸 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 資產(chǎn)處置損益嗎?那報(bào)稅的時(shí)候銷售額填什么?或者更改合同?

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2021-09-01 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-01 17:42

同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2021-09-01 17:44

如果說相關(guān)的一個(gè)技術(shù)銷售,技術(shù)轉(zhuǎn)讓是可以享受免費(fèi)的,你這個(gè)是委托人家?guī)湍阊邪l(fā),你正綻放無形資產(chǎn),這個(gè)是沒問題的。

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快賬用戶4151 追問 2021-09-01 17:45

不是,我是乙方啊,我們給甲方研發(fā)了這個(gè)項(xiàng)目

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齊紅老師 解答 2021-09-01 19:17

那你就相當(dāng)于是提供了技術(shù)服務(wù),那么提供了技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在的增值稅是有免稅的優(yōu)惠,但是那個(gè)是稅法的規(guī)定,在那個(gè)會(huì)計(jì)里面,通常我們不考慮這些優(yōu)惠,正常處理。

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快賬用戶4151 追問 2021-09-01 19:34

?如果是免稅我就申請(qǐng)免稅開票啊,怎么能不考慮呢

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齊紅老師 解答 2021-09-01 19:39

你這個(gè)合同里面約定的是要開6%的發(fā)票,如果說你享受免稅的話,你這個(gè)合同約定不一致,那么你要考慮你的那個(gè)甲方他同意還是不同意的問題。

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齊紅老師 解答 2021-09-01 19:39

因?yàn)槟汩_了免稅發(fā)票,人家就不能抵扣,你還要考慮到人家這邊的問題。如果說你一開始就要享受免稅,你合同里面你就不要這樣約定,你就直接約定開免稅發(fā)票就行了。

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快賬用戶4151 追問 2021-09-01 19:40

所以我想確定如果這種合同屬于免稅的話,溝通一下改合同,按免稅開票,相當(dāng)于合同錯(cuò)誤啊

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快賬用戶4151 追問 2021-09-01 19:42

約定沒用吧,應(yīng)該會(huì)走一些手續(xù),受稅務(wù)局認(rèn)可的

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齊紅老師 解答 2021-09-01 19:59

按照最新的增值稅政策,你是可以享受免的,你可以找你的甲方溝通一下。

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齊紅老師 解答 2021-09-01 19:59

但是有的地區(qū)享受免稅是要備案的喲,你要先和你的稅務(wù)部、稅務(wù)機(jī)關(guān)這邊確認(rèn)一下,再和你的甲方去溝通。

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快賬用戶4151 追問 2021-09-01 20:00

嗯知道,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-01 20:31

不客氣,祝你工作愉快。

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同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請(qǐng)稍等
2021-09-01
你好 沒發(fā)票的也轉(zhuǎn)? 到無形資產(chǎn)?
2022-11-03
你好這里稅率為什么會(huì)變了啊
2024-07-02
您好,是21年開票在3季度申報(bào)上半年的
2022-01-18
你好,同學(xué) 計(jì)入研發(fā)支出處理,后面轉(zhuǎn)無形資產(chǎn) 不繳納
2021-05-28
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