同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請(qǐng)稍等
我公司給客戶研發(fā)了一個(gè)系統(tǒng),是研發(fā)支出-資本化支出轉(zhuǎn)的無形資產(chǎn),這個(gè)合同是不是就不對(duì)呢?技術(shù)開發(fā)不應(yīng)該是免稅呢?我現(xiàn)在做賬借銀行存款貸無形資產(chǎn) 貸 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 資產(chǎn)處置損益嗎?那報(bào)稅的時(shí)候銷售額填什么?或者更改合同?
老師你好,我想問個(gè)問題就是我們是開發(fā)軟件的公司,對(duì)方委托我們開發(fā)軟件,對(duì)外報(bào)價(jià)為15萬,成本10萬,這兒的10萬成本就是員工工資是嘛,分錄就應(yīng)該是:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 成本就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬這個(gè)分錄是對(duì)的嗎? 后期又發(fā)現(xiàn)這個(gè)軟件輕微改動(dòng)后,就可以對(duì)外當(dāng)作產(chǎn)品銷售,但最開始沒有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用就沒有無形資產(chǎn)就形成不了產(chǎn)品對(duì)外銷售, 我的這個(gè)想法是對(duì)的嗎,這樣又怎么處理
請(qǐng)問:一般納稅人的研發(fā)加計(jì)扣除是包括,研發(fā)支出的費(fèi)用化金額進(jìn)行加計(jì)扣除,還有研發(fā)支出資本化后無形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷進(jìn)行加計(jì)扣除么? 不是從今年4月1日開始,研發(fā)加計(jì)扣除要在每個(gè)季度進(jìn)行預(yù)申報(bào)么?我接手的這家高新技術(shù)企業(yè)(一般納稅人),在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候沒有研發(fā)加計(jì)扣除的申報(bào)表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相應(yīng)產(chǎn)生高新收入的無形資產(chǎn)攤銷,是否計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的項(xiàng)目中去?
老師好!相關(guān)開發(fā)項(xiàng)目的研發(fā)支出,我入賬時(shí)都做了借研發(fā)支出,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中這個(gè)項(xiàng)目的開發(fā),有一部分技術(shù)外包給其他機(jī)構(gòu)了,機(jī)構(gòu)已開部分發(fā)票已入賬,還剩下一半未開票也未付款,但是這個(gè)研發(fā)已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)了?是轉(zhuǎn)入研發(fā)支出科目的金額,還是連同未開票的金額一起轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)?
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
財(cái)稅2016(12號(hào))公告是說,收入(按月)不超過10萬,城建稅減半,兩費(fèi)減免嗎?
招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?如果不可以那賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
老師,打的招投標(biāo)費(fèi)500塊,這個(gè)錢也收不回來,也沒有票入哪里,是費(fèi)用化以后再調(diào)出嗎
老師 請(qǐng)問公司成立的工會(huì)注冊(cè)后,有單獨(dú)的賬戶怎么走賬 需要用到哪些會(huì)計(jì)科目
老師您好!銀行付款申請(qǐng)表,申請(qǐng)人和經(jīng)手人為一個(gè)人可不可以?
這道題我感覺4個(gè)選項(xiàng)都是錯(cuò)的呀,選啥?
這個(gè)題怎么做啊啊啊啊
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬銀行有18萬怎么做會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)在注冊(cè)資金是500萬,兩個(gè)股東各占50,應(yīng)該是減資還是撤股處理。賬面是虧損的
老師,我們發(fā)貨運(yùn)費(fèi),快遞公司開了專票,分錄怎么寫呢
如果說相關(guān)的一個(gè)技術(shù)銷售,技術(shù)轉(zhuǎn)讓是可以享受免費(fèi)的,你這個(gè)是委托人家?guī)湍阊邪l(fā),你正綻放無形資產(chǎn),這個(gè)是沒問題的。
不是,我是乙方啊,我們給甲方研發(fā)了這個(gè)項(xiàng)目
那你就相當(dāng)于是提供了技術(shù)服務(wù),那么提供了技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在的增值稅是有免稅的優(yōu)惠,但是那個(gè)是稅法的規(guī)定,在那個(gè)會(huì)計(jì)里面,通常我們不考慮這些優(yōu)惠,正常處理。
?如果是免稅我就申請(qǐng)免稅開票啊,怎么能不考慮呢
你這個(gè)合同里面約定的是要開6%的發(fā)票,如果說你享受免稅的話,你這個(gè)合同約定不一致,那么你要考慮你的那個(gè)甲方他同意還是不同意的問題。
因?yàn)槟汩_了免稅發(fā)票,人家就不能抵扣,你還要考慮到人家這邊的問題。如果說你一開始就要享受免稅,你合同里面你就不要這樣約定,你就直接約定開免稅發(fā)票就行了。
所以我想確定如果這種合同屬于免稅的話,溝通一下改合同,按免稅開票,相當(dāng)于合同錯(cuò)誤啊
約定沒用吧,應(yīng)該會(huì)走一些手續(xù),受稅務(wù)局認(rèn)可的
按照最新的增值稅政策,你是可以享受免的,你可以找你的甲方溝通一下。
但是有的地區(qū)享受免稅是要備案的喲,你要先和你的稅務(wù)部、稅務(wù)機(jī)關(guān)這邊確認(rèn)一下,再和你的甲方去溝通。
嗯知道,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。