您好,提示文字已經(jīng)很明確,是否有虛開發(fā)票?
老師,您好,我有一家企業(yè)匯算清繳完后出現(xiàn)了這種問題,麻煩您看下這個應(yīng)該怎么解決
老師您好,我想問一下怎么找一個企業(yè)現(xiàn)金流量管理的問題呢?我都了解了,就是找不出它的問題[流淚]老師要不您幫我看看這能看出來什么吧
老師請問下,匯算清繳完還有可彌補金額11.14萬,如果一季度是盈利的金額在這11.14以內(nèi),是不繳企業(yè)所得稅的。給老師截了個圖,麻煩看下,可彌補的是這金額吧,麻煩您了
找郭老師 您好郭老師,麻煩問下,購買的空調(diào)賬上按3年提折舊了,匯算清繳出現(xiàn)這個風(fēng)險提示,應(yīng)該怎么處理?
老師您好,這是匯算清繳的表,這個里邊為什么沒有小微企業(yè)減免的所得稅額呀? 老師您好,我這是匯算清繳的表,是小規(guī)模納稅人,這里邊為什么沒有減免啊?減免填不上去,怎么? 老師,麻煩您看看我這個費用應(yīng)該減少多少?這個應(yīng)退應(yīng)補這邊就為零了
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
是虛開的發(fā)票,但是現(xiàn)在有沒有什么補救的辦法
您好,那就及時承認錯誤,該轉(zhuǎn)出就轉(zhuǎn)出,及時補稅
不好意思,老師,我剛又確認了,這些業(yè)務(wù)是真實發(fā)生的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
您好,那就可以忽略
好的,謝謝老師,稅務(wù)打電話讓我把這個表打印出來拿上去國稅,我去了怎么說呢
您好,看對方問您的問題再回復(fù)
收到,非常感謝老師指導(dǎo)
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持