是的,如果一季度的金額在11.14以內(nèi),可以不需要繳納
老師,我想咨詢一下,所得稅季度彌補(bǔ)虧損的,問題。我們公司19年虧損了88549.8。。今年一季度盈利了15444.53。二季度盈利了 79965.13。。三季度盈利了51540.84 。。 我看企業(yè)所得稅報表上都彌補(bǔ)了這些金額。有點不太明白,到底是怎么計算的,還可以彌補(bǔ)下去。麻煩老師,詳細(xì)解答一下,最好有計算過程,謝謝。
老師,企業(yè)所得稅,去年虧了20萬,這季盈利了12萬。前兩季虧了9萬。那么這季彌補(bǔ)今年的上兩個季度的9萬,還是去年的20萬?彌補(bǔ)金額可以自己定么?比如說我就拿出10萬來彌補(bǔ)。
老師請問下,匯算清繳完還有可彌補(bǔ)金額11.14萬,如果一季度是盈利的金額在這11.14以內(nèi),是不繳企業(yè)所得稅的。給老師截了個圖,麻煩看下,可彌補(bǔ)的是這金額吧,麻煩您了
你好老師,我想問下,企業(yè)所得稅可以預(yù)繳嗎?如果預(yù)交了,是不是匯算清繳一定會是應(yīng)繳減去預(yù)繳后的金額,可以不彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
我想問一下,企業(yè)年度所得稅匯算清繳中有一個彌補(bǔ)虧損的,如果24年我交了10萬企業(yè)所得稅,我23年虧損了100萬是可以彌補(bǔ)24年的正數(shù)的所得額的吧,那彌補(bǔ)之后,我24年交了10萬所得稅還能退嗎?
請教老師 會出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽說 他們家?guī)兔﹂_給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個我們有沒有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報表怎么填寫
請問個體戶的經(jīng)營者在別的公司有報收入,年度匯算清繳時應(yīng)納稅額是個體戶的收入和別的公司報的工資薪金總和嗎?
長沙員工個人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒有納稅調(diào)增,必須要更正申報嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時,開進(jìn)來一些專票,都直接做費(fèi)用了。這對公司有影響嗎?還有就是未來這公司應(yīng)該會升一般納稅人,到時候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項稅嗎?