你好 從錯(cuò)誤的改成正確的沒問題
老師,我這邊新接手了一家企業(yè),是一家建筑安裝公司,然后發(fā)現(xiàn)上任會(huì)計(jì)把去年整年的工資都做到了管理費(fèi)用里面,他們家的主營業(yè)務(wù)成本好像也就是人工工資,現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn),請問我現(xiàn)在該怎么調(diào)
?老師麻煩您幫忙看看這有沒有問題,可以申報(bào)嗎?在做22年的企業(yè)所得稅匯算清繳,小型微利企業(yè),運(yùn)雜,交通費(fèi)等有些沒票的,主營成本支出沒有票我現(xiàn)在納稅調(diào)增,金額沒錯(cuò),但是有風(fēng)險(xiǎn)提示有問題嘛
老師,我問一下,去年有暫估成本,但在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,交了所得稅的,這個(gè)賬務(wù)需要怎么處理呢,麻煩老師指導(dǎo)一下
老師,您好,麻煩問一下,我接手了一家新公司在核對(duì)往來賬目發(fā)現(xiàn)上年度的好多收入開票了卻沒有確認(rèn)收入,所以導(dǎo)致預(yù)收賬款有很多借方余額,這個(gè)調(diào)整的話是通過以前年度損益科目調(diào)整嗎?因?yàn)榻痤~挺大的,大概有200多萬,這個(gè)能調(diào)整嗎?
老師您好22年銷售和23年銷售是一樣的,22年虧了150萬,23年賬上也虧了100多萬,我現(xiàn)在在做23年的匯算清繳想讓23年少虧點(diǎn),我就把工資調(diào)整了80萬,調(diào)整了80萬以后這樣的話23年就只虧了30多萬,老師這樣調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好老師去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票可以嗎,發(fā)票管理辦法一般在哪里查詢
我們是烘干廠合作社,收購農(nóng)戶濕玉米,小麥回來后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
老師,我們買了一臺(tái)電腦11016元,折舊三年的話怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師,公司租的辦公室(商用辦公樓一間),需要房東去稅務(wù)局開一張租房發(fā)票,房租5000的話,需要交哪些稅,多少錢
公司上個(gè)月的工資不發(fā),這個(gè)月社保都停止繳納,身為財(cái)務(wù)人員可以直接離職嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司收到政府補(bǔ)助一筆款關(guān)于助殘的資金,這筆資金后期要全部支付完在這個(gè)項(xiàng)目中,請問要怎么做賬呢
采購材料沒有開票,有無票收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
新開業(yè)的企業(yè).網(wǎng)上做了稅務(wù)登記。但是報(bào)稅人和開票員還沒添加。所以請問做好了稅務(wù)登記后接下來要做哪些
老師殘保金是按全年平均員工人數(shù)不超30免征嗎,比如說我5月60人,但是6月10人,后面月份沒有什么人,那也是免征的是嗎?
我們是工程公司 分包給一個(gè)引孔隊(duì)伍 他沒有發(fā)票。找的別的單位給我們開的發(fā)票 那我們給這個(gè)引孔隊(duì)伍工人代發(fā)的工資 我們不想報(bào)個(gè)稅 這部分成本流水 讓給我們開發(fā)票的單位去報(bào)個(gè)稅 他們能用嗎
那23年的財(cái)務(wù)報(bào)表我還用在修改嗎
你好,我現(xiàn)在調(diào)整了。那你賬務(wù)處理做到了哪一年?做到了今年的話,不影響,不用修改。
賬務(wù)處理已經(jīng)做到23年4月份了
是24年4月份
哦,那就不需要修改的。