正常入賬,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
老師,2020年有筆費(fèi)用,沒有發(fā)票,我正常做賬了,在2021年之前匯算清繳的時(shí)候沒來發(fā)票,我納稅調(diào)增。如果2021年7月份來發(fā)票,我需要做賬嗎?
老師,我們專家評審費(fèi)都沒有發(fā)票,付的現(xiàn)金。賬也沒法做,可以每次賬正常做,匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎
老師,我們公司付的水電費(fèi),個(gè)人給我們開的收據(jù),暫時(shí)沒有發(fā)票,我們公司可以用公戶支付嗎???正常入賬嗎?匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整?
沒有發(fā)票的費(fèi)用白條和開其他公司名稱無法收回的發(fā)票可以按正常票據(jù)做賬申報(bào)下年做所得稅匯算清繳時(shí)再納稅調(diào)增嗎
老師,我們每年成本很大,從賬面上來看是虧損,但是很多成本,特別是專家評審費(fèi),我們是沒得發(fā)票,這種情況下,我們雖然賬面虧損,但是次年匯算清繳時(shí)候我們調(diào)增沒得發(fā)票的,這種情況有風(fēng)險(xiǎn)嗎,老師
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這樣做有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊
你納稅調(diào)整了,就沒有風(fēng)險(xiǎn)。
那稅務(wù)局會(huì)不會(huì)講我們沒有履行代扣代繳個(gè)人所得稅的義務(wù),那些專家誰愿意給我們身份證號(hào)哦
這個(gè)稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)管,因?yàn)橐膊]有開票嗎。
因?yàn)橐膊]有開票是啥意思啊老師
意思是沒有開票,也不用代扣代繳個(gè)稅。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評。