你好,是應(yīng)當(dāng)按價(jià)稅分離處理,沒有按價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在需要調(diào)整的意思??
老師 我發(fā)現(xiàn)通行費(fèi)里面的進(jìn)項(xiàng)沒有單獨(dú)列出來(lái) 全部進(jìn)到管理費(fèi)里面去了 但是已經(jīng)被抵扣 我直接紅沖管理費(fèi)用 貸:進(jìn)項(xiàng) 可以嗎?
老師,我單位的汽車通行費(fèi),因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人,它通行費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額是在系統(tǒng)里面自動(dòng)就有了,我去勾選認(rèn)證就行,但是有個(gè)問題是我沒有收到對(duì)應(yīng)的通行費(fèi)發(fā)票,這樣可以直接系統(tǒng)抵扣認(rèn)證嗎?
企業(yè)幫非本公司員工代繳納社保,但是直接放進(jìn)管理費(fèi)用里面了(單位繳納部分),那個(gè)錢現(xiàn)在還回來(lái)了,可以直接沖管理費(fèi)用嗎?掛賬可以:借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用(借方紅字) 這個(gè)是可以做賬的嘛?是正確的嗎?
老師,比如12月份電費(fèi)發(fā)票已經(jīng)全部認(rèn)證抵扣了,當(dāng)時(shí)做賬也做進(jìn)管理費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一部分的電費(fèi)是由員工自己個(gè)人承擔(dān)的,在發(fā)放工資的時(shí)候?qū)€(gè)人承擔(dān)的部分從工資扣除500,做賬是紅沖管理費(fèi)用500,現(xiàn)在如果要將個(gè)人承擔(dān)部分的電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是借管理費(fèi)用-電費(fèi)57.52,貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出57.52
老師您好,電子發(fā)票抵扣系統(tǒng)里面好多去年的通行費(fèi)發(fā)票,可以不抵扣一直放著嗎?或抵扣后 沒有發(fā)票的直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
對(duì)的 我接手這家賬之后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了
你好,那調(diào)整的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:管理費(fèi)用?
恩恩 是這個(gè)意思 那摘要寫通行費(fèi)價(jià)稅分離 調(diào)整嗎?
你好,摘要如何寫沒有統(tǒng)一規(guī)定,比如可以是:調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證?
好的 謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝