你好,沒有發(fā)票不能抵扣呢

老師,我單位的汽車通行費,因為我們是一般納稅人,它通行費進項稅額是在系統(tǒng)里面自動就有了,我去勾選認證就行,但是有個問題是我沒有收到對應的通行費發(fā)票,這樣可以直接系統(tǒng)抵扣認證嗎?
你好!老師,請問一下,我的發(fā)票勾選系統(tǒng)有好多我們的車輛通行發(fā)票,由于通行發(fā)票稅額小而且多,不好一一對應,我可以不勾選認證嘛,但是如果勾選又是一直在系統(tǒng),我怎么樣處理比較合適呢
老師,我想咨詢一下,公司是一般納稅人,開了通行費發(fā)票,但是公司名下沒有這個車的固定資產,這個通行費可以勾選認證抵扣增值稅嗎?
老師,通行費的這個問題,我還沒問完的。就是,關于通行費的電子發(fā)票上的稅額可以抵扣進項稅額的話,那我是在做賬的時候,就應該按照通行費電子增值稅發(fā)票上的稅額計入“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”科目嗎?然后在認證1月份增值稅進項發(fā)票的時候,手動勾選通行費的電子發(fā)票嗎?
老師,問一下,那個*經營租賃*通行費,普票,為什么增值稅發(fā)票認證系統(tǒng),那個勾選是可以抵扣的啊,有的這個經營租賃通行費普票,在增值稅發(fā)票認證系統(tǒng)就沒有呢?這個是分省份嗎,公司車,在遼寧省開的車,增值稅發(fā)票認證系統(tǒng)就有,往吉林省方向開的車就沒有,是不是有的就可以抵扣,沒有的能抵扣嗎?
老師,我司和A地產合作康養(yǎng)項目,A地產出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領取消費劵以后在商場消費,經營商戶收到消費券后跟我公司結算。那么我公司支付給商戶的消費劵結算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?