同學(xué)你好,這個(gè)企業(yè) 是一般納稅人,所以當(dāng)初計(jì)入材料成本的價(jià)款和運(yùn)費(fèi)應(yīng)是不含增值稅的,稅是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)核算 了
這些題目到底怎么判斷他是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
老師這道題 答案怎么直接用300*稅率呢?這里沒說是含稅或者不含稅呢,還有管理不善部分就不能抵扣嗎?
老師 算增值稅的時(shí)候,題目里一會(huì)說價(jià)款 一會(huì)說收入,還有運(yùn)輸費(fèi)什么的,怎么區(qū)分他說的這些詞到底是含稅還是不含稅?
老師,這個(gè)金額是指不含稅的金額還是含稅的金額,到底怎么區(qū)別
老師 這兩道題 怎么區(qū)分到底是含稅還是不含稅呢?
老師請(qǐng)問一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤(rùn)表減少成本50萬,提高利潤(rùn)50萬,那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購(gòu)的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
老師 那第一個(gè)題目里優(yōu)質(zhì)費(fèi)取得的是普票 為什么底下算的時(shí)候是除13的稅率而不是3
同學(xué)你好,優(yōu)質(zhì)費(fèi)屬于價(jià)外費(fèi)用,是按銷售貨物的稅率交稅的,如果貨物的稅率是13%,那么這個(gè)稅率也是13%的;
明白了 老師 謝謝
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;