你好 主要是看是否是專票 專票上注明或是寫明的金額 一般是不含稅的多 , 普票銷售時候 要不說不含稅 一般含稅情況多
老師,增值稅的概念,我一直有點懵,增值稅是買東西的人出對吧。但是就到例題里面講的是,他那個卡會員卡,一整年的是3600塊,是一個不含稅的價格,他去做分錄的時候。他每個月他還去收別人的這個稅。我覺得這個題給人的理解有點理解不了。就是說,比如說我自己去辦個會員卡的話,那我就給他出了3600塊錢。他每個月還會去說,你這個月要給我交的18塊錢的一個稅費嗎?他肯定不會這樣。還是說他例題只是這么出而已。他可能在實際的生活中,比如說,他這個3600塊錢。只是一個不含稅的價格,他其實他收的不是3600塊錢,他可能把稅費一起加起來,就是3800塊錢。是不是這個意思?
老師,問題一,公式一看不明白。問題二,如果題目說具有商業(yè)實質(zhì),那入賬價值就直接公允價加達(dá)到預(yù)定用途前的雜費?問題三,這個題沒有說甲公司收到不含稅補(bǔ)價40萬元,為什么公式一這么算。另外,如果題目說,不具備商業(yè)實質(zhì),除了交稅考慮公允價,算入賬只用賬面,不考慮公允價。是這樣嗎?
老師 算增值稅的時候,題目里一會說價款 一會說收入,還有運輸費什么的,怎么區(qū)分他說的這些詞到底是含稅還是不含稅?
老師,咱們之前一個就咱們庫里例題領(lǐng)用自產(chǎn)庫存商品構(gòu)建辦公大樓,答案里頭就說是不計算銷項稅額,那會兒問老師,說營改增后就不算了。然后我今天又做一個題的時候,他又說是擴(kuò)建本單位的幼兒園。說是又領(lǐng)用了自產(chǎn)的庫存商品,答案又說需要計算銷項稅額,到底這個是算還是不算了,什么時候算了,這兩個一樣的吧,怎么算法不一樣?好暈啊
老師,圖一是書上的說法,說是在實際支付工程價款的時候支付對應(yīng)的增值稅稅款。 圖二是練習(xí)冊上的說法,也是說在實際支付工程價款的同時支付增值稅。二者說法完全一樣,但是對應(yīng)收處理不一樣。 答案如圖三,應(yīng)收是按含稅價確認(rèn)的,但是教材上是按不含稅價2000萬元直接確認(rèn)的。 所以到底怎么確認(rèn)呢
計提工資是計提實發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會計實務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進(jìn)項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0
其實題目中一般還是會說清楚是否是價稅合計的