你好 今年抵扣的嗎 你稅務(wù)局要求你們修改增值稅申報(bào)表的嗎
上個(gè)月我有一張通行費(fèi)的發(fā)票計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅了,但是忘記做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)月我要調(diào)整憑證的話,怎么做賬務(wù)處理?
我公司收到的進(jìn)項(xiàng)稅專票去年發(fā)票已認(rèn)證抵扣了,但這個(gè)月通知我們這張發(fā)票對(duì)方作廢了,又從新開據(jù)了一張正確的發(fā)票給我們,這種情況怎么做分錄,
老師好,公司一年的電費(fèi)發(fā)票,之前會(huì)計(jì)都沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)抵扣,直接做了費(fèi)用,不做進(jìn)項(xiàng)抵扣,那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上一直留有這信息,這種情況我要怎么處理
早上好,我公司有一張發(fā)票上個(gè)抵扣了,但是稅局通知要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣的情況要怎么做呀?流程,廣東這邊
老師,早上好,我公司有一張發(fā)票上個(gè)抵扣了,但是稅局通知要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣的情況要怎么做呀?流程,廣東這邊
老師,我們是制造業(yè),賬面庫(kù)存跟實(shí)際庫(kù)存不相符,前兩個(gè)季度都是虧損狀態(tài),如何保證后兩個(gè)季度在少交企業(yè)所得稅的情況下,把庫(kù)存補(bǔ)回來(lái)呢
老師你好!個(gè)人非住宅出租房屋給企業(yè),稅費(fèi)由公司承擔(dān),租金標(biāo)準(zhǔn)的條款,人民幣20萬(wàn)每月不含稅的租金總計(jì)人民幣240萬(wàn),加上租賃費(fèi)用按10.05%稅率,那么稅費(fèi)就是24.12萬(wàn)元,合計(jì)264.12萬(wàn)元。這樣寫合同,稅費(fèi)是由公司承擔(dān),這個(gè)條款可以嗎?需要到稅務(wù)去代開發(fā)票,含稅費(fèi)一起開到租金里這樣操作可以嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要將稅局核好轉(zhuǎn)讓價(jià)格后,再簽轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
公司簽合同居間費(fèi),主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開發(fā)票服務(wù)費(fèi)*居間費(fèi),一年300萬(wàn)左右,那開進(jìn)來(lái)也是這種發(fā)票200萬(wàn),能全部當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
個(gè)體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個(gè)人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購(gòu)的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問(wèn)一下廚房每天采購(gòu)的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒(méi)有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬(wàn)合同,我單位開具了發(fā)票10萬(wàn),收款8萬(wàn),水利局欠款2萬(wàn),水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬(wàn),只支付1萬(wàn) 現(xiàn)在我能不能把10萬(wàn)發(fā)票沖紅重開9萬(wàn),對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒(méi)有領(lǐng)工資沒(méi)交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
7月抵扣的,代理記賬那邊說(shuō)要跑兩趟稅局,加錢,我想自己去辦
帶著七月份紙質(zhì)的申報(bào)表 公章 身份證 我給你說(shuō)下填寫哪里 什么原因需要轉(zhuǎn)出
是代理記賬申報(bào)的,我這邊沒(méi)有紙質(zhì)的,網(wǎng)上可以打印嗎
電子稅務(wù)局 我要查詢 稅費(fèi)申報(bào)及打印里面
老師 在嗎?早上說(shuō)的是這里嗎?
對(duì)的 是這個(gè)的 打開
這個(gè)明天直接去稅局辦理,這些相關(guān)的后面在課程里會(huì)不會(huì)學(xué)到呀?
你可以看一下一般納稅人申報(bào)增值稅的課程。