第一,把所有單據(jù)復制為草稿 第二,系統(tǒng)重建,不刪除草稿 第三,修改期初 第四,開賬,將所有草稿單據(jù)過賬

老師,管家婆財貿(mào)雙全的軟件,6月份和9月份的摘要寫錯了,但是已經(jīng)做了月結,想問下這個修改摘要可以怎么操作不影響之前數(shù)據(jù)和報表
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯了,不可能有80萬的利潤,我作為會計,遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關心存貨、現(xiàn)金、應收款等數(shù)據(jù),而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務軟件,是業(yè)務和財務結合的版本,首先三個月內(nèi)庫管就換了三個人,每次盤庫的賬實差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進貨價,我都不知道當初是咋錄進去的,我認為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談談怎么管理,讓我出份財務流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個進銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長就負責進貨,然后銷售。 字有點多,受累了。
老師你好,管家婆財貿(mào)雙全網(wǎng)絡版庫存期初過賬了想要修改怎么弄
老師你好,我用的管家婆軟件,年期初數(shù)據(jù)怎么修改? 我們公司因為很多遺留問題,比如前任會計盤庫后,做了庫存盤點單,調(diào)整了庫存商品,很多年盤庫都這樣操作的,很久以后,導致待處理流動資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進貨款10萬,實際最后就開了6萬的入庫單,導致賬上一直掛著應付借款借方4萬,而這些貨也隨著長年累月盤庫不斷的調(diào)整,已無法補錄入庫單了。 這不年底了,我想著年結存后把期初數(shù)據(jù)修改一下,不知道該怎么改,謝謝。
老師你好,我現(xiàn)在使用的是管家婆財貿(mào)雙全軟件,我在建賬的時候為了試算平衡,有一筆17萬的差額我是放在待處理財產(chǎn)損益,現(xiàn)在我每個月出報表都能看到非流動資產(chǎn)這里的數(shù)據(jù)這個數(shù)據(jù)實際是不存在,為了不影響我之后的報表數(shù)據(jù),我還怎么處理這筆差額啊
老師,個人京東下單購的白酒,能開公司抬頭的發(fā)票嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,今年9月份給客戶開了一張發(fā)票金額:8450元?,F(xiàn)在這張票客戶要作廢重開 我公司已繳納稅款84.50元,怎么處理?
請問出口企業(yè),裝箱單這個東西是找誰提供
老師,企業(yè)所得稅年報的資產(chǎn)總額平均值,是怎么計算的
老師,您好。拉貨的司機,工資算銷售費用還是管理費用?銷售費用和業(yè)務費用是同個意思嗎?謝謝!
老師您好,我現(xiàn)在查出來2022年有一筆原材料-輔材沒有結轉,就是現(xiàn)在科目余額表上有一筆原材料輔材的余額,163909.6元,這個現(xiàn)在應該怎么調(diào)整合適呢
公戶轉對方公司公戶停車費720元,對方公司沒有開發(fā)票,對方說停車費已經(jīng)優(yōu)惠一半了,不能開發(fā)票,請問一下我這個賬怎么辦?
請教老師,問下,從代賬那接回賬務,發(fā)現(xiàn)他們沒有進銷存臺賬,每月成本按比例結轉,這樣有風險嗎,我接手的話,是重新建立臺賬,還是要把之前每個月的數(shù)據(jù)重新弄一次,還是繼續(xù)按照他們之前的結轉比例去結轉
固定資產(chǎn)驗收單是內(nèi)部驗收還是
老師好,股東轉入投資款,用途卻寫成借款,這個改怎么做賬務處理呢