你好,不是主營業(yè)務(wù)的,做到其他業(yè)務(wù)收入,借應收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應交稅費。
老師好!從銀行提取備用金到底應該計入哪個科目?是庫存現(xiàn)金還是備用金一級科目,還是其他應收款-備用金?
老師,公司和股東個人的往來支出和收入該用什么科目?其他應付款和其他應收款的區(qū)別是什么?
老師,公司收取別家的倉庫租金,這個會計科目應該用什么呀,是其他應收款,還是營業(yè)外收入呢
老師好,為什么賣原材料用應收賬款,租金用其他應收款,它們的對應科目不都是其他業(yè)務(wù)收入嗎?,不應該其他 --其他嗎?
老師,請問我公司的庫存商品對外出租,收入記其他業(yè)務(wù)收入,哪轉(zhuǎn)成本時借其他業(yè)務(wù)成本貸方應該是什么科目呢?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
老師,工資計提數(shù)和實發(fā)數(shù)有出入,這個要怎么處理呢
你好多計提了,紅沖少計提了,可以補上。
紅沖是怎么弄呀
借應付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
請問有資產(chǎn)負債表和利潤表的格式么
你好,建議找你們稅務(wù)局上面的電子稅務(wù)局, 我要查詢稅費申報及繳納里面找到你的財務(wù)報表,然后你把它倒出來,里面的數(shù)據(jù)可以清空。
,以前手工建賬的怎么做這兩個表的數(shù)據(jù)呀
你好,你是想要學著填寫報表嗎?還是什么?