以后不支付了 做營業(yè)外收入
老師,對(duì)方A實(shí)際欠我們單位200元,對(duì)方讓開3000元發(fā)票,A只給我們欠款200元,剩下的2800怎么做賬務(wù)處理
對(duì)方給我們開的專票總共3000元,稅額29.7元。但是我們實(shí)際就支付了2200元,這個(gè)咋做賬?
老師您好,我想問下就是我們付運(yùn)費(fèi)給對(duì)方,但是對(duì)方開過來的發(fā)票金額比我實(shí)際支付給他的少了200元,這種的我怎么做賬合適呢
老師,我們實(shí)際支付了一200元,對(duì)方給我們開了300元發(fā)票,怎么做賬
老師!我們公司買了辦公用品實(shí)際付款1665元,對(duì)方說優(yōu)惠20元給我們,但對(duì)方開了1685元的發(fā)票,這個(gè)怎么做做分錄?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
匯算清繳調(diào)增嗎
你好不需要調(diào)整的。
也是入營業(yè)外收入就不用管了嗎?
還有類似的營業(yè)外支出,我們多付了錢發(fā)票金額少著,需要嗎?
營業(yè)外支出的需要調(diào)整。
營業(yè)外收入是因?yàn)橹坝匈M(fèi)用了,正好抵扣了就不需要調(diào)整。
老師,怎么區(qū)分營業(yè)外收入和支出,匯算清繳需不需要調(diào)整呢
營業(yè)外支出需要有發(fā)票,你有發(fā)票嗎?沒有發(fā)票就去挑燈。
那營業(yè)外收入就不需要有發(fā)票了可以這么理解呢
營業(yè)外收入這個(gè)是所得啊因?yàn)槟阒百M(fèi)用多做了一百你的營業(yè)外收入也是一般正好抵扣了
老師,沒聽懂可以再說細(xì)一點(diǎn)嗎
借管理費(fèi)用300貸,銀行存款,營業(yè)外收入100。
那這個(gè)分錄這個(gè)管理費(fèi)用是不是300塊錢?應(yīng)該正常的是200,你多做了100,后面又用營業(yè)外收入做了抵扣,這個(gè)對(duì)嗎?
那我企業(yè)所得稅的收入也會(huì)增加100,所以就不調(diào)整了是嗎
你好,收入增加了100,但是你的費(fèi)用也是增加了,100不就抵扣了嗎?我是這個(gè)意思。
好的,明白了,那就是營業(yè)外收入其實(shí)都是這種情況,所以也沒有調(diào)整這一說法了是嗎
你好 是的是的是的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。