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老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經(jīng)按這個金額去申報印花稅,后面11月份的時候簽了補充協(xié)議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報印花稅的時候是按差額去申報嗎?

2025-11-19 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-19 09:49

是的,后面申報印花稅的時候是按差額去申報

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你好,這樣是超期的,因為月份不對。
2023-09-15
同學(xué),你好 印花稅是要按簽合同的當(dāng)月繳納
2021-10-14
同學(xué)你好 申報了的不用再申報了 只申報增加部分
2021-09-02
你好; 按照50萬來報印花稅的。 是的
2021-12-31
是的,需要更正申報的哈
2022-10-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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