同學(xué)你好!這個的話? ?2800元? ?只能計入應(yīng)收賬款了。。。
老師,對方A實際欠我們單位200元,對方讓開3000元發(fā)票,A只給我們欠款200元,剩下的2800怎么做賬務(wù)處理
老師,我們實際支付了一200元,對方給我們開了300元發(fā)票,怎么做賬
老師你好!請問下我們公司機械幫對方公司做事30000元,然后用了對方公司10000元的油費,那么實際對方公司欠我們公司20000元的機械工時費,現(xiàn)在對方會計讓我開票給他們公司,那么是開20000元的發(fā)票給他們吧,但是對方會計讓我開30000元發(fā)票給他,那這樣不是對不上,他們收到票,只付款我們2萬,這樣對嗎,謝謝老師
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
怎么能不掛賬這2800
你開票了? ?不掛不行啊。。。 即使不掛? 稅務(wù)查到了? ?一樣要交增值稅等的啊。。。 票? 不能亂開的。。。