你好,委托代銷(xiāo)雙方都視同銷(xiāo)售,不是差額確認(rèn)收入的
老師咨詢下,存貨:支付收回后用于直接銷(xiāo)售的消費(fèi)稅(不高于受托方計(jì)稅價(jià))有沒(méi)有例子,是不是如委托方甲委托材料1萬(wàn)給受托方乙加工,收回后直接銷(xiāo)售9千,但是一般不是加工后應(yīng)該賣(mài)更高的價(jià)格嗎,為什么會(huì)存在不高于的情況?
老師,這道題為什么要取得零售收入算受托方的銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)賬支付給委托方的錢(qián)算是進(jìn)項(xiàng)啊,不是應(yīng)該零售收入減去支付給委托方的差額為受托方的收入嗎?
1、某商貿(mào)企業(yè)(一般納稅人)受托代銷(xiāo)某品牌服裝,2019 年 3 月取得代銷(xiāo)收入 9.28 萬(wàn)元(零售價(jià)), 與委托方進(jìn)行結(jié)算,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為 1.16 萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算該商貿(mào)企業(yè)代銷(xiāo)業(yè)務(wù)應(yīng) 繳納的增值稅。
、某企業(yè)委托外單位加工材料,原材料成本40萬(wàn)元,加工費(fèi)5萬(wàn)元,增值稅率13%,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅1萬(wàn)元,材料已經(jīng)加工完畢驗(yàn)收入庫(kù),加工費(fèi)尚未支付。假定該企業(yè)材料采用實(shí)際成本核算。 要求:做出以下業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理。(14分) (14.0) (1)、 [簡(jiǎn)答題] (8分) 如果委托方委托加工收回的是需要進(jìn)一步加工的材料(用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品),委托方的會(huì)計(jì)處理 (2)、 [簡(jiǎn)答題] (6分) 如果委托方委托加工收回是產(chǎn)成品并直接用于對(duì)外銷(xiāo)售,委托方的會(huì)計(jì)處理
受托方代銷(xiāo)商品賬務(wù)處理 1、交付商品時(shí) 借 受托代銷(xiāo)商品 貸 受托代銷(xiāo)商品款 2、受托方實(shí)際銷(xiāo)售商品,委托方收到代銷(xiāo)清單事 借 銀行存款 貸 應(yīng)付賬款—委托方 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸 應(yīng)付賬款 借 受托代銷(xiāo)商品款 貸 受托代銷(xiāo)商品 3 結(jié)算貨款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 或者 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 老師你看下第二步 這個(gè)為什么體現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng) 是什么意思
老師,未開(kāi)票收入怎么申報(bào)?
老師你好,招待費(fèi)為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過(guò)5千‰‰,請(qǐng)問(wèn)我直接入賬的時(shí)候按60%入賬,如果也不超過(guò)千分之5,可不可以?到時(shí)候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購(gòu)工藝品出租出去,例如買(mǎi)了10萬(wàn)的工藝品,租出去一個(gè)簽合同3年3萬(wàn),押金2萬(wàn),租出去一個(gè)一共收到5萬(wàn)。這采購(gòu)的10萬(wàn)工藝品按開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報(bào)增值稅按收到的3萬(wàn)確認(rèn)增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個(gè)稅收入1個(gè)按1萬(wàn)確認(rèn)嗎?
A企業(yè)10月購(gòu)買(mǎi)一套攝錄轉(zhuǎn)播專(zhuān)用車(chē)(屬于特種車(chē)輛),不含增值稅單價(jià)300萬(wàn)元,當(dāng)年已按會(huì)計(jì)規(guī)定計(jì)提折舊11萬(wàn)元。企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?
公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)人所得稅是否應(yīng)由公司代扣代繳?能否提供法律或文件依據(jù)?
行政單位中臨時(shí)人員可以在發(fā)票上簽經(jīng)辦人員或者證明人員嗎?
課程沒(méi)看完馬上到期怎么緩存到手機(jī)里呢
沒(méi)看完快到期了怎么下載課程呢
老師,汽車(chē)行業(yè),就是賣(mài)商務(wù)車(chē)的公司,這個(gè)做外賬,是買(mǎi)什么財(cái)務(wù)軟件,比較好
公司對(duì)公賬戶提現(xiàn)大額現(xiàn)金用途怎么寫(xiě)?需要什么資料
老師你好,這兩道題為什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為什么玉米那道題要除以(1-9%)另一道題不用呀?還有就是運(yùn)費(fèi)不是價(jià)外稅嗎?不都是含稅的嗎?
管理不善就是要把之前抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
你圖片這個(gè)運(yùn)費(fèi)并沒(méi)有寫(xiě)是否含稅,不是都是含稅的,也有不含稅的,計(jì)入成本的一般就是不含稅
外購(gòu)鋼材建職工食堂進(jìn)項(xiàng)抵扣了不也是不能抵扣要轉(zhuǎn)出嗎?
是的,要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
那我的問(wèn)題是這兩道題為什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為什么玉米那道題要除以(1-9%)另一道題不用呀?
因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品抵扣的時(shí)候就是買(mǎi)價(jià)直接?? 稅率抵扣的呀,現(xiàn)在當(dāng)然要還原成買(mǎi)價(jià)再計(jì)算轉(zhuǎn)出了
好的謝謝老師
不客氣,祝你考試順利