你好,這里的增值稅稅率是多少?是16%嗎??
1、某商貿(mào)企業(yè)(一般納稅人)受托代銷某品牌服裝,2019 年 3 月取得代銷收入 9.28 萬元(零售價), 與委托方進(jìn)行結(jié)算,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為 1.16 萬元,請計算該商貿(mào)企業(yè)代銷業(yè)務(wù)應(yīng) 繳納的增值稅。
某商場受托代銷某服裝廠服裝,2022年2月銷售代銷服裝取得零售額20萬元,平價與服裝廠結(jié)算,取得服裝廠開具的增值稅專用發(fā)票,并按合同向服裝廠收取代銷額20%的返還收入4萬元,已知商場與服裝廠均為增值稅一般納稅人,則∶商場當(dāng)期應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。
某市服裝廠為增值稅一般納稅人,2019年12月份有關(guān)業(yè)務(wù)情況如下 ①購進(jìn)生產(chǎn)用原料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款120000元,稅款15600元。 ②接受某單位捐贈的生產(chǎn)用材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款20000元,稅款2600元。 ③委托某商場代銷服裝,月末收到商場送來的代銷清單,代銷服裝的零售金額為43 900元,服裝廠按零售金額的10%支付給商場代銷手續(xù)費(fèi)4390元。 ④贈送給某學(xué)校學(xué)生校服100套,實(shí)際成本10000元;該批運(yùn)動服無同類產(chǎn)品售價。 ⑤上月未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為16300元。 根據(jù)上述資料,計算該服裝廠當(dāng)月的增值稅應(yīng)納稅額。
某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向外地商貿(mào)公司銷售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入800萬元,取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付銷貨運(yùn)費(fèi)30萬元;(2)銷售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開具普通發(fā)票取得含稅銷售收入79.1萬元;(3)為一劇團(tuán)加工定做演出服裝,收取加工費(fèi)和稅金共計11.3萬元;(4)零售庫存積壓面料取得含稅收入16.95萬元;(5)委托商場代銷一批服裝取得代銷清單上注明的含稅銷售收入63.28萬元;(6)購進(jìn)面料取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額130萬元、增值稅稅額16.9萬元,當(dāng)月發(fā)票通過勾選認(rèn)證;(7)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月購進(jìn)的面料被盜,該批面料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價值為24萬元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬元;(8)上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬元。要求:請計算服裝企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅。
某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向外地商貿(mào)公司銷售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入800萬元,取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付銷貨運(yùn)費(fèi)30萬元;(2)銷售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開具普通發(fā)票取得含稅銷售收入79.1萬元;(3)為一劇團(tuán)加工定做演出服裝,收取加工費(fèi)和稅金共計11.3萬元;(4)零售庫存積壓面料取得含稅收入16.95萬元;(5)委托商場代銷一批服裝取得代銷清單上注明的含稅銷售收入63.28萬元;(6)購進(jìn)面料取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額130萬元、增值稅稅額16.9萬元,當(dāng)月發(fā)票通過勾選認(rèn)證;(7)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月購進(jìn)的面料被盜,該批面料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價值為24萬元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬元;(8)上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬元。要求:請計算服裝企業(yè)2021年5月應(yīng)繳納的增值稅。
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務(wù)做賬,2025年開始請財務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
老師,老板有A公司和B公司,A公司對接供應(yīng)商簽的購貨合同,B公司對接客戶簽的銷售合同,現(xiàn)在老板讓我將A公司的進(jìn)貨單價+1元開票給B公司,再由B公司正常銷售開票,建材類,貨物直接由A公司從供應(yīng)商處提貨送到客戶處,B公司只做了簽銷售合同及開銷項(xiàng)發(fā)票這兩件事,商品進(jìn)銷數(shù)量、單價都是真實(shí)的,這種有風(fēng)險嗎?謝謝老師
員工的個稅15號當(dāng)天報稅晚了嗎?可以15號當(dāng)天報嗎
你好,我公司在個體工商戶那買的空調(diào),需要個體工商戶開13%的專票,個體工商戶說他要申請才可以開,請問個體工商戶可以申請開13點(diǎn)的專票嗎
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
為什么第一個月是小規(guī)模納稅人,第二個月就是一般納稅人了?
題目沒有說明,但是如果用16%的話就跟答案一樣
你好,如果用16%的話,該商貿(mào)企業(yè)代銷業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=?9.28 萬/1.16*16%—1.16萬=0.12萬