你好? 純勞務(wù)發(fā)票按照6%開具? 勞務(wù)派遣的話可以按照簡易征收開具發(fā)票?

同一個工地同一班組同一批人,對方給我們開勞務(wù)票是分3個公司開過來的,她是虛開的,是這樣的,20+10+10,也都是他帶領(lǐng)的那一批工人,我們找的是一個包工頭,他給我們開了40萬的票,分了3家公司,這個情況,查出來了我們也要承擔(dān)責(zé)任嗎
老師您好!勞務(wù)派遣人員的報酬我們公司打給勞務(wù)派遣機構(gòu),由勞務(wù)派遣機構(gòu)給我們開具勞務(wù)發(fā)票。但是這些人的社保要在我們公司申報繳納,由于他們是勞務(wù)派遣人員,不屬于我們公司的員工,我們公司也不能給他們做工資表,那他們繳納社保的基數(shù)此時應(yīng)該怎樣確定?謝謝!
老師。我們公司是做機電工程的。找了一批工人。這批工人是勞務(wù)公司派給我們的。 他們給我們開票是幾個點
老師,我們請勞務(wù)派遣公司給我們找了幾個工人,做項目里面安裝制作之類的,勞務(wù)公司給我開了發(fā)票,這個發(fā)票我是不是可以做成本
老師,我們有一批人在勞務(wù)派遣公司代發(fā)的工資,對方給我們開票,我們支付工資和服務(wù)費,這怎么做分錄
想去物業(yè)公司面試會計,怕人家問專業(yè)的知識,請問有什么要求嗎?物業(yè)公司業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)公司有區(qū)別嗎,
第一次A股東轉(zhuǎn)讓了一部分股權(quán),實繳20萬,按照21萬轉(zhuǎn)讓給了B股東,運營期間B股東實繳了50萬,B股東又把股份全部轉(zhuǎn)讓給了A股東,這時B股東的實繳就是50+21=71 萬元對嗎?
老師,4.11號起租到5.4日停租,每個月1500,從5.5號起租到10.29號每個月800元,從4.11日到10.29一共交了7200元,其中包括雜費半年900元,請問這個房東一共退多少租金?
本單位是家門診部,預(yù)算的全年收入是6000萬,門診部的話,截止到10月份完成了77%,工資全年預(yù)算總額300萬,已發(fā)120萬,如何根據(jù)收入的完成情況來核定,10月份的工資總額那么怎么來算10月份這塊的總額?
25日,向25日,向光華廠出售甲產(chǎn)品85噸,售價400元/噸,增值稅稅率為13%,價稅尚為收到,同應(yīng)收賬款怎么算?
11月申報10月所得期,實際發(fā)放的是9月工資,請問關(guān)于這樣個稅申報時限的國家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號文件
查賬征收個體戶1~3季度 未開發(fā)票,在第四季度可以開出120萬的發(fā)票嗎?不被稅務(wù)局預(yù)警的前提下,第四季度最多能開出多少發(fā)票?
小規(guī)模納稅人,上個月沒發(fā)工資,這個月個稅申報可以報上工資嗎?老板說12月之前會把今年欠的工資全發(fā)完。
老師,成本類科目與費用類科目怎么區(qū)分
老板開了幾張發(fā)票回來抵稅,發(fā)票的錢需要從公戶轉(zhuǎn)出來嗎?
如果按照簡易征收開給我們3個點的發(fā)票。我們這邊能抵扣嗎
只要開具的是專票 可以抵扣?
但是上次我們自己公司開建筑勞務(wù)選擇了三個點。簡易計稅。開給購買方了。老會計說我們這三個點的稅全額交。有進(jìn)項也不能抵。是怎么回事
你的進(jìn)項不能抵扣 你開給別人 別人可以抵扣?
那么取得了上游開的簡易計稅的進(jìn)項票呢。而我開出去的也有簡易計稅的發(fā)票。這樣可以抵扣嗎
你的簡易征收的項目對應(yīng)的支出 不能抵扣進(jìn)項~?
那也就是說,我如果選一般計稅方式開9個點出去,上游對應(yīng)成本是簡易計稅3個點。那我可以抵扣。但是如果我也選擇了簡易計稅開3個點出去。那上游對應(yīng)的成本就不能在抵扣。即使他給我開了專票也不能抵
是的!你的理解正確!