您好,是的,是這樣理解的
按次申報(bào)印花稅,是不是合同簽了就要申報(bào)
8月簽的合同,8月簽了一個(gè)合同終止協(xié)議,9月又簽了一個(gè)新的合同。我們按季度申報(bào)印花稅。報(bào)第三季度的印花稅時(shí),這個(gè)合同報(bào)幾次印花稅?是一次,還是兩次?
印花稅按次申報(bào)是必須在合同簽訂當(dāng)日申報(bào)嗎??
實(shí)務(wù)中這個(gè)印花稅是簽了合同就要申報(bào)還是簽合同后,按每次開(kāi)發(fā)票的不含稅收入金額申報(bào)
實(shí)務(wù)中印花稅是簽了合同就要申報(bào)么?可以簽合同后按每次開(kāi)發(fā)票的不含稅收入金額申報(bào)么?因?yàn)楹贤痤~都是暫定的,后期要改
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
稅款所屬期選擇合同簽訂日期嗎
你好,是的,選擇合同簽訂日期
可以補(bǔ)申報(bào)嗎,我們有一份四月份的合同忘記申報(bào)了
您好,可以進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)的呢
怎么補(bǔ)申報(bào)
您好,和當(dāng)期申報(bào)一樣的呢。
好的,那這種補(bǔ)申報(bào)稅款所屬期怎么填
您好,如果不想出現(xiàn)滯納金,就填最近的日期
我要是還選擇以前的日期,出現(xiàn)的滯納金是繳費(fèi)的時(shí)候直接出現(xiàn)的,還是稅務(wù)局通知去交滯納金
出現(xiàn)的滯納金是繳費(fèi)的時(shí)候直接出現(xiàn)的
這種情況不會(huì)出現(xiàn)罰款吧
您好,不會(huì)出現(xiàn)罰款的呢