您好 賬面1000,公允800,銷售60%,乙公司按照賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)成本1000*60%=600,而甲認(rèn)可公允,認(rèn)為該轉(zhuǎn)成本800*60%=480,進(jìn)而認(rèn)為乙多轉(zhuǎn)成本600-480=120,所以在2000的基礎(chǔ)上調(diào)增120
老師,我想問一下銷項(xiàng)稅額的話,講義里面的話是含稅售價,加上除以一加百分之多少的稅率乘以3%的,但為什么做題目的時候它就變成減了呢?有點(diǎn)不太明白。希望老師給講講。 另外有個問題就是圖三這個,消費(fèi)稅稅額是怎么推算出來的捏?
老師:我想問一下,用權(quán)益法核算長期股權(quán)投資時,在算投資收益時需要調(diào)整凈利潤,比如用固定資產(chǎn)投資,按公允價值和賬面價值差額來計算折舊。我就是搞不明白,什么時候加折舊,什么時候減折舊?能講一下嗎?謝謝!
我想問一下,就是賬面兒跟公允不一樣的時候要調(diào)整,我要調(diào)整的話是 是加還 是減?怎么區(qū)分沒弄明白。明白點(diǎn)兒說哈,老師,笨辦法也可以。就是能分明白就行。
郭老師你好,就是我現(xiàn)在就說那個資產(chǎn)負(fù)債表,年初的數(shù)跟我自稅局的跟我自己的就說相差230多塊錢,跟我自己的報表。然后,這個是因?yàn)榻衲曜鰠R算清繳的時候調(diào)整了那個有一個多期的一個那個折舊多記了200多塊錢的折舊,然后稅局那邊就當(dāng)時的說這個報表就調(diào)整了調(diào)整了,那我現(xiàn)在的話,是不是我自己的賬也要調(diào)整,還是不用管。然后我我現(xiàn)在就是說這樣做了以后,未分辨率率的期末期末值那些都是一樣的,都沒有問題,就是期初有問題,就是說解決2021年的時候有問題,就相差了200多,這個要怎么處理。
老師,我想問一下,我?guī)煾蹬藗€科目的二級分類就是管理費(fèi)用——納稅調(diào)增,我想問的是這個納稅調(diào)增就是匯算清繳的時候要算加進(jìn)去繳稅的對嗎?那我就想不明白了,既然要繳稅,那我發(fā)生這筆費(fèi)用的時候我就不做進(jìn)去賬里面不就好了嗎?我也不要票,直接當(dāng)做費(fèi)用支出就完了,就像咱們平時吃個飯20塊,也不要票,直接就是用出去就用出去了唄,為啥我?guī)煾翟诖~系統(tǒng)還要麻煩的弄一個管理費(fèi)用——納稅調(diào)增呢?我沒懂
我想問一下,出口退稅CIF價出口,海運(yùn)費(fèi)這塊要怎么處理,能不能入銷售費(fèi)用。
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,轉(zhuǎn)讓股權(quán)部分實(shí)繳,注冊資本100萬,所有者權(quán)益56萬(其中實(shí)繳資本38萬,未分配利潤18萬),以15萬元轉(zhuǎn)讓15%的股份,需要繳納多少個人所得稅和印花稅?計稅公式是什么?
老師工商變更后企業(yè)的原章程怎么查?稅務(wù)局老師能看到工商備案的變更后的企業(yè)章程和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
老師,個體戶不能給法人開工資,可以法人交社保嗎?如果交社保也要綜合申報嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
就是賬面和公允不一致的時候,需要調(diào)整的時候,就是賬面兒減公允。如果得出來是個正數(shù),就是調(diào)增,得出來是個負(fù)數(shù),就是調(diào)減,對嗎?是這個意思嗎?
是的,是這個意思的