你好 主表19藍(lán)里面體現(xiàn)

增值稅進(jìn)項稅額加計抵減怎么納稅申報填寫?在主表哪里可以提現(xiàn)呢?
加計抵減的稅額,在主表中哪里能體現(xiàn)?
老師,請問第1個表中的進(jìn)項抵減的金額在主表上那里體現(xiàn)?
請問老師,我是快遞公司,現(xiàn)在可以加計抵減進(jìn)項稅額,附表四中的實際抵減額,在主表哪行填呀
請問稅額抵減情況表中的數(shù)據(jù)會在與增值稅主表中體現(xiàn)嗎?如果當(dāng)期有留抵稅額,那稅控服務(wù)費還能夠全額抵減稅額嗎?
附加稅免稅都有哪些政策,一般納稅人
F0B出口的貨物在什么時候確認(rèn)收入?按提單簽發(fā)日期嗎?
老師,二手車購買有這個發(fā)票,是不是正常入賬就可以了需要調(diào)增嗎
經(jīng)過審計的報表,可以用于哪些方面?
申報日期9月、出口日期10月、我應(yīng)該按哪個日期的匯率計算
我們付款付的收不到發(fā)票怎么辦?
收票點是開完票收還是公戶來款收
郭老師,問一下,如果我們要補繳7-9月份電商部分的銷售的話,是不是先要在增值稅表2里面填上無票銷售的金額。然后再更改第3季度的企業(yè)所得稅的報表是吧?
老師好,請問工資占銷售收入的百分之多少?
老師,咨詢一下招聘有退役證的退伍軍人入職可以減免稅的政策。另外退伍軍人的退役證減稅有年限限制嗎?