不需要,直接在填表的時候填就行了。
老師, 1、專票勾選抵扣后反饋 紅沖,需要進項轉出,還需要在勾選平臺、出票方做些后續(xù)工作嗎? 2、本月認證進項發(fā)票后進項稅額轉出,在勾選平臺還要做其他操作嗎?
那賬上做進項稅額轉出的發(fā)票,也是做發(fā)票抵扣勾選是嗎? 那做了進項稅額轉出的發(fā)票,在發(fā)票綜合服務平臺,要怎么操作呢?
已經認證抵扣的,做進項稅額轉出時需要在發(fā)票勾選平臺上操作嗎?還是只是進行賬務處理就行?
如何做進項稅額轉出?需要在勾選平臺操作嗎?還是只要寫會計分錄?
老師你好!第一次用發(fā)票勾選平臺。職工福利費不能抵扣,在勾選平臺上選擇那個項目??當月勾選后是不是能做進項稅額轉出?具體怎么操作??
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數等于11.26%
學校食堂本來應該收到食材的發(fā)票是普票的,現在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負債是否納入應納稅所得額,也就是合同負債是否計入當期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認收入也就是沒產生納稅義務,就相當于一筆預收,不會產生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認收入但是會計上無法確認收入,也就是按照稅法500應該計入應納稅所得額,但是會計沒那么干,就產生了遞延所得稅資產
有一筆業(yè)務是公司轉費用款給法人,法人在轉給信息方進行支付結算。 公司支付~借:其他應收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據付款截圖入賬:借:其他應收款~法人 貸:其他應付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務,發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎
如果是不能抵扣的進項稅也需要先抵扣勾選,再做進項稅轉出?還是直接勾選的時候選擇不抵扣勾選
這兩種方式都是可以的
如果直接選擇在服務平臺不抵扣勾選,那報表的時候也要填在進項稅轉出一欄嗎
那就不了,都沒抵扣何談的轉出呢
明白了,謝謝
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評