您好,普通發(fā)票免稅銷售額填在第10欄,填完之后免稅稅額會(huì)自動(dòng)帶出填在第17和18欄哦
請(qǐng)問老師普通的免征額直接填10欄,還需要填3欄嗎?稅務(wù)代開的專票填1和2欄這樣?第一欄合計(jì)數(shù)包含普票嗎
老師小規(guī)模申報(bào),開的專票不含稅的金額填在哪一欄呢,免稅的普票不含稅金額填在哪欄呢
普票季度開了1%普票,銷售額是158217.82元,免增值稅怎么填增值稅季報(bào)?第10欄填158217.82但是第18欄跳出來的免稅額是按3%算的,應(yīng)該怎么填?
老師,普通發(fā)票這欄的免稅額是填在哪里,是按照1%的稅額填嗎
老師好,請(qǐng)問普通發(fā)票的稅額和電子普通發(fā)票的稅額,報(bào)稅時(shí)是填在同一欄嗎
請(qǐng)問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫,請(qǐng)老師明示
企業(yè)有未分配利潤10萬元,可以發(fā)獎(jiǎng)金的形式發(fā)股東,然后再變更股東轉(zhuǎn)讓嘛?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,收到了一張個(gè)人代開的發(fā)票,這樣的需要代扣代繳對(duì)方的個(gè)人所得稅嗎
非貿(mào)付匯有沒有課程講解
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題:2024年7月份的承兌匯票,按銀行貸款手續(xù)作了分錄。現(xiàn)在如何改正?影響如何?謝謝!
我們公司借給萬利達(dá)的錢,由江西博實(shí)代還的,老師,我們現(xiàn)在需要補(bǔ)什么手續(xù)
請(qǐng)問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請(qǐng)問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
按照1的稅率核算稅額嗎
我劃線這欄是不用填是嗎
不超過45是不用填的哦
稅率減免還是按3%的哦