你好,一般是免稅不退稅的了。
老師,請問,我們是外貿(mào)公司,出口免退稅,采購一批蘋果手機(jī),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅,然后把這批手機(jī)出口賣給香港公司,我們給香港公司開普通發(fā)票和形式發(fā)票,開普通發(fā)票有什么要求嗎?備注欄要寫東西嗎?香港公司給我們付的是離岸人民幣
如果有兩家兄弟公司,一個在香港地區(qū),一個在大陸地區(qū),原使用香港公司和客戶交易(客戶為保稅區(qū)內(nèi)),供應(yīng)商在陸同時也出口到香港,現(xiàn)在客戶要求我們用大陸公司內(nèi)銷交易,供應(yīng)商也同時和我們轉(zhuǎn)換,此部分我們需要多承擔(dān)的稅賦,那請問增值稅的稅賦是我們承擔(dān)嗎,因?yàn)榭蛻粽J(rèn)為這個他們已經(jīng)承擔(dān)了
老師,現(xiàn)在有個問題,我公司的股東是香港公司嘛,國內(nèi)的一個客戶要和香港股東公司簽歐元結(jié)算的銷售合同,貨款是等我香港公司交完貨客戶一筆過付歐元到我香港公司。因?yàn)槲覀円斩ń鹳I貨嘛,客戶就想和我國內(nèi)的公司簽一份采購意向書,定金會打人民幣到我國內(nèi)公司的基本戶。香港公司在2024年會分批發(fā)完貨,客戶就想他們收到一筆貨之后,我國內(nèi)公司也退10%定金,2024年就分批退給客戶。我想問的是,這樣對我國內(nèi)公司有風(fēng)險嗎?稅務(wù)風(fēng)險?
外貿(mào)業(yè)務(wù):我們的供應(yīng)商, 香港和國內(nèi)都有公司,我們從他們香港分公司簽合同采購了一批貨,通過專業(yè)的報(bào)關(guān)公司,委托他們像香港公司支付貨款,對方將貨款及服務(wù)費(fèi)和稅費(fèi)發(fā)票都開給我們公司了,貨送到上海,現(xiàn)在國內(nèi)這家公司問我們要貨款,我們能直接把貨款支付給國內(nèi)這個分公司嗎?
請問老師,我們是內(nèi)貿(mào)公司,在國內(nèi)只有人民幣戶頭,現(xiàn)在有一個客戶是香港的,跟我們簽了貨物采購合同,對方只能付外幣,而且貨物我們是直接讓國外廠家發(fā)給香港客戶,不涉及進(jìn)出口報(bào)關(guān),請問如何收這筆錢,另外我們設(shè)計(jì)交稅嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
香港有增值稅專票嗎
您好,香港沒有這個了
這個是兩家采購價格比較,未計(jì)算代理退稅成本,還是香港采購劃算?
你好,是的??磾?shù)據(jù)的話是香港更好。