同學(xué)你好 有固定資產(chǎn)卡片嗎

老師,固定資產(chǎn)在金蝶里面怎么修改呢?總金額是一樣的,但是前面做賬的人固定資產(chǎn)入錯(cuò)了,實(shí)際臺(tái)賬里面有沙發(fā)和柜子,金蝶里面都做成了辦公桌和辦公椅。入賬時(shí)間還是2020.11月份,現(xiàn)在找到了差異怎么在金蝶里面修改過(guò)來(lái)呢
老師 請(qǐng)問(wèn)下 我公司買了一棟廠房 然后還有裝修成本 我想問(wèn)下 1 :固定資產(chǎn)的入賬要用哪些證明單據(jù) ,比如購(gòu)房發(fā)票; 2 裝修七七八八的成本可以跟固定資產(chǎn)一起入賬嗎 ,直接在系統(tǒng)里面把房產(chǎn)金額加上裝修金額一起計(jì)乳固定資產(chǎn)嗎 3 我們是銀行貸款按揭,每期老板個(gè)人打到賬戶上一筆錢 用來(lái)還房貸 這個(gè)怎么做賬呢 這一套下來(lái)的分錄是怎么樣的
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)很麻煩的事情,就是我們單位有個(gè)資產(chǎn)管理系統(tǒng),和財(cái)務(wù)系統(tǒng)金蝶是同步的,也就是說(shuō)金蝶系統(tǒng)里面固定資產(chǎn)的增加與減少都是通過(guò)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)處理了,然后金蝶系統(tǒng)就會(huì)有數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)不小心誤刪除了一個(gè)固定資產(chǎn),我金蝶系統(tǒng)就生成了清理單了。現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理需要做賬,然后又重新入庫(kù),但是我不知道怎么做才能平賬,如果重新入又按以前的院值入嗎?折舊年限是不是就按把已經(jīng)折舊的減出來(lái)
您好老師,現(xiàn)在裝修開(kāi)辦期間酒店購(gòu)買了點(diǎn)對(duì)講機(jī),工作掛牌,和有點(diǎn)工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-辦公費(fèi)/工具費(fèi)用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因?yàn)槌鋈霂?kù)系統(tǒng)是單獨(dú)另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫(kù)管分別把這些東西都入到出入庫(kù)系統(tǒng)里面,入庫(kù)和出庫(kù)嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點(diǎn)和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來(lái)結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫(kù)系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了???如果再做就是重復(fù)了對(duì)嗎?
您好老師,現(xiàn)在裝修開(kāi)辦期間酒店購(gòu)買了點(diǎn)對(duì)講機(jī),工作掛牌,和有點(diǎn)工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-辦公費(fèi)/工具費(fèi)用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因?yàn)槌鋈霂?kù)系統(tǒng)是單獨(dú)另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫(kù)管分別把這些東西都入到出入庫(kù)系統(tǒng)里面,入庫(kù)和出庫(kù)嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點(diǎn)和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來(lái)結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫(kù)系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了???如果再做就是重復(fù)了對(duì)嗎?
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過(guò)期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開(kāi)票額度只有1萬(wàn),簽的合同33萬(wàn),怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,第一個(gè)問(wèn)題:我們一般納稅人,銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬(wàn)?。?!那增值稅是不是要交5萬(wàn)??。。? 第二個(gè)問(wèn)題是,每年這個(gè)退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
總分機(jī)構(gòu)實(shí)際,總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),要合并填寫收入、成本、費(fèi)用嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,公司長(zhǎng)期借款金額很大,中途有歸還幾筆,在計(jì)算利息時(shí)需要先減去己歸還剩余的欠款計(jì)算利息?還是按原借款金額計(jì)算利息,再用計(jì)算好的利息減去己還款后做為最終利息?
做過(guò)審計(jì)的老師,固定資產(chǎn)折舊的年限,只要高于最低年限就行嗎?比如房租構(gòu)筑物,我定的是50年,機(jī)械設(shè)備20年?


金蝶里面有這個(gè)固定資產(chǎn)卡片,卡片里面的辦公桌椅和人事登記的實(shí)際的臺(tái)賬里面數(shù)量金額不一樣,怎么修改呢?還要增加2020.11月購(gòu)買的沙發(fā)柜子
做固定資產(chǎn)卡片變動(dòng)處理
有沒(méi)有具體的步驟,怎么操作啊
具體步驟沒(méi)有 但是大部分軟件都是做固定資產(chǎn)變動(dòng)處理