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暫估入賬沖回之后,錄分錄之后原材料怎么累加了,不是抵消了嗎?

2021-07-11 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-11 16:04

您好,是抵消了,不是累加

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快賬用戶9753 追問 2021-07-11 16:05

那我做賬的軟件怎么累加了

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快賬用戶9753 追問 2021-07-11 16:06

沖回 借 應(yīng)付賬款 暫估-1000 貸 原材料 數(shù)量-1 單價1000

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快賬用戶9753 追問 2021-07-11 16:06

然后按發(fā)票入賬 借 原材料1000 貸應(yīng)付賬款1000

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快賬用戶9753 追問 2021-07-11 16:07

結(jié)果數(shù)量,總金額都翻倍了

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齊紅老師 解答 2021-07-11 16:13

分錄做反了,借:原材料(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款暫估(負(fù)數(shù))

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快賬用戶9753 追問 2021-07-11 16:16

你說的是紅沖的時候應(yīng)該這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-11 16:20

是的,紅沖的時候按照以上分錄寫

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您好,是抵消了,不是累加
2021-07-11
您好同學(xué),是負(fù)數(shù)沖回。
2021-07-11
那你用的時候是放到哪個科目地呢?
2022-01-17
你好,加工行業(yè)的還是什么?
2023-03-09
你好,你把你暫估你用和結(jié)轉(zhuǎn)的憑證都做紅字憑證沖減就可以了。
2024-11-07
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