您好,是抵消了,不是累加
請問暫估加工費(fèi)會計分錄是怎么做的,發(fā)票來了之后又怎么沖?
之前是石英石暫估入賬,借,原材料,貸,應(yīng)付賬款,暫估入賬,現(xiàn)在收到票了以后,怎么做賬?
暫估入賬沖回之后,錄分錄之后原材料怎么累加了,不是抵消了嗎?
我公司在收到材料沒收到發(fā)票的時候,做了暫估入庫13個點,并且用了材料,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,幾個月后收到發(fā)票6個點,怎么做會計分錄?之前暫估入庫需要紅沖嗎?紅沖之后不會變?yōu)樨?fù)數(shù)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦?
老師你好,請問我之前暫估的時候直接暫估總的原材料,但領(lǐng)用的時候,是領(lǐng)了明細(xì),現(xiàn)在來票了沖了之前暫估的按發(fā)票入庫,感覺之前領(lǐng)了,現(xiàn)在原材料借方還有,還要領(lǐng)用怎么回事,之前領(lǐng)用的也要沖嗎?
老師交社保選擇那個,
老師 請問一下 公司沒有安裝資質(zhì) 可以開具9%的發(fā)票嗎? 或者是說什么情況下才能開具9%的發(fā)票 公司是生產(chǎn)加工企業(yè)
請問當(dāng)年購買的公務(wù)車未抵扣增值稅進(jìn)項稅,現(xiàn)在折舊完賣出去,由于購買方是自然人,一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按照什么稅率計算銷項稅?
商品進(jìn)銷差價核算方法有哪些
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報表嗎,怎么改
老師展會樣品記什么分錄?展會的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報表時有個減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請問2024年12月份計提了獎金80萬,但是實際發(fā)放獎金40萬,還有40萬獎金從財務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時已經(jīng)把剩余的40萬獎金繳納了所得稅,就是財務(wù)賬上和報表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請問怎么消?
那我做賬的軟件怎么累加了
沖回 借 應(yīng)付賬款 暫估-1000 貸 原材料 數(shù)量-1 單價1000
然后按發(fā)票入賬 借 原材料1000 貸應(yīng)付賬款1000
結(jié)果數(shù)量,總金額都翻倍了
分錄做反了,借:原材料(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款暫估(負(fù)數(shù))
你說的是紅沖的時候應(yīng)該這樣做嗎
是的,紅沖的時候按照以上分錄寫