你好 你們是支付的話 。 這個加工費是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 這個好判斷借方科目怎么走
老師,請問暫估人工費的成本會計分錄怎么做。這個人工費用后期是由勞務(wù)公司給我們開發(fā)票過來的。 拿到發(fā)票后,我又該怎么做賬務(wù)處理。
請問暫估加工費會計分錄是怎么做的,發(fā)票來了之后又怎么沖?
老師,2022年暫估入庫了,今年發(fā)票回來,沖銷暫估,請問后面應(yīng)該怎么做分錄呢,沖了50%,還有50是匯算清繳調(diào)增了,請問應(yīng)該怎么做分錄
之前有暫估一筆1w的管理費用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,怎么沖了?分錄怎么寫?暫估分錄:借:管理費用-暫估 貸應(yīng)付賬款
請問,暫估庫存到進入成本,分錄怎么寫?后面票來了,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本又怎么寫分錄
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學人數(shù)和學校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設(shè)稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
老師,新公司被辭退了,交了1個社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費,如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設(shè)電站總價值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會有風險嗎
就是我們委托加工廠加工的產(chǎn)品,我們公司自己購買的物料,支付加工費給工廠他們幫我們加工
你好? 那你做 借委托加工物資 -加工費? 貸應(yīng)付賬款 或者銀行存款 先這樣做暫估 。? 收到發(fā)票 如果發(fā)票與前面加工費暫估的金額一致 直接把發(fā)票附憑證后面去??
10月加工,11月對帳開票,所做10月份的帳時我要先暫估入帳吧
你好 是的 。先暫估入賬去? ??
不對呀,暫估的時候是沒有進項的,發(fā)票來了有進項
你好? 如果你有進項稅 。你可以暫估做 :?借委托加工物資 -加工費? ? 其他應(yīng)收款-進項稅? 貸應(yīng)付賬款 或者銀行存款? 這樣來暫估 。收到發(fā)票 紅沖前面分錄。 在按發(fā)票做一遍 。??
好像不是這樣做分錄的,借:委托價格物資(不含可抵扣進項稅額),貸應(yīng)付帳款--暫估應(yīng)付帳款
等于這個應(yīng)付帳也是暫估的,因為你有時生產(chǎn)100套產(chǎn)品,那么就要暫估100套的加工費用,但實際對帳,可能只對了98套
你好? ?1.? ? ?我上面是為了讓你 到時結(jié)轉(zhuǎn)到完工產(chǎn)品? ? 用不含稅來處理? 。掛到應(yīng)付賬款去核算? 2.? 你可以直接按你上面寫的來做 到時直接紅沖? 你上面寫的是沒有做進項稅的處理? 也可以 。到時你取得專票在做紅沖暫估分錄? ?再按發(fā)票處理分錄。? ??