你好 你們是支付的話 。 這個加工費是什么業(yè)務發(fā)生的 這個好判斷借方科目怎么走

老師,請問暫估人工費的成本會計分錄怎么做。這個人工費用后期是由勞務公司給我們開發(fā)票過來的。 拿到發(fā)票后,我又該怎么做賬務處理。
請問暫估加工費會計分錄是怎么做的,發(fā)票來了之后又怎么沖?
老師,2022年暫估入庫了,今年發(fā)票回來,沖銷暫估,請問后面應該怎么做分錄呢,沖了50%,還有50是匯算清繳調(diào)增了,請問應該怎么做分錄
之前有暫估一筆1w的管理費用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,怎么沖了?分錄怎么寫?暫估分錄:借:管理費用-暫估 貸應付賬款
請問,暫估庫存到進入成本,分錄怎么寫?后面票來了,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本又怎么寫分錄
老師,10月注冊領到執(zhí)照,11月稅務備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
申報個稅流程圖是什么
老師,用2臺舊固定資產(chǎn)置換一個新的,補差價。我的會計分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對方,在9月對方已認證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對方操作什么才可以紅沖嗎
加權老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請教下,公司被提示風控了,說發(fā)票取得率不正常。會計賬上的材料成本每個月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票。可是21年的某一項原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個解釋,賬上也沒得庫存,這個要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會計準則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應交稅費-應交所得稅,再借:應交稅費-應交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎?我們還需要調(diào)電子稅務局申報表或者現(xiàn)在財務報表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
就是我們委托加工廠加工的產(chǎn)品,我們公司自己購買的物料,支付加工費給工廠他們幫我們加工
你好? 那你做 借委托加工物資 -加工費? 貸應付賬款 或者銀行存款 先這樣做暫估 。? 收到發(fā)票 如果發(fā)票與前面加工費暫估的金額一致 直接把發(fā)票附憑證后面去??
10月加工,11月對帳開票,所做10月份的帳時我要先暫估入帳吧
你好 是的 。先暫估入賬去? ??
不對呀,暫估的時候是沒有進項的,發(fā)票來了有進項
你好? 如果你有進項稅 。你可以暫估做 :?借委托加工物資 -加工費? ? 其他應收款-進項稅? 貸應付賬款 或者銀行存款? 這樣來暫估 。收到發(fā)票 紅沖前面分錄。 在按發(fā)票做一遍 。??
好像不是這樣做分錄的,借:委托價格物資(不含可抵扣進項稅額),貸應付帳款--暫估應付帳款
等于這個應付帳也是暫估的,因為你有時生產(chǎn)100套產(chǎn)品,那么就要暫估100套的加工費用,但實際對帳,可能只對了98套
你好? ?1.? ? ?我上面是為了讓你 到時結(jié)轉(zhuǎn)到完工產(chǎn)品? ? 用不含稅來處理? 。掛到應付賬款去核算? 2.? 你可以直接按你上面寫的來做 到時直接紅沖? 你上面寫的是沒有做進項稅的處理? 也可以 。到時你取得專票在做紅沖暫估分錄? ?再按發(fā)票處理分錄。? ??