你好 你們是支付的話 。 這個加工費是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 這個好判斷借方科目怎么走
老師,請問暫估人工費的成本會計分錄怎么做。這個人工費用后期是由勞務(wù)公司給我們開發(fā)票過來的。 拿到發(fā)票后,我又該怎么做賬務(wù)處理。
請問暫估加工費會計分錄是怎么做的,發(fā)票來了之后又怎么沖?
老師,2022年暫估入庫了,今年發(fā)票回來,沖銷暫估,請問后面應(yīng)該怎么做分錄呢,沖了50%,還有50是匯算清繳調(diào)增了,請問應(yīng)該怎么做分錄
之前有暫估一筆1w的管理費用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,怎么沖了?分錄怎么寫?暫估分錄:借:管理費用-暫估 貸應(yīng)付賬款
請問,暫估庫存到進(jìn)入成本,分錄怎么寫?后面票來了,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本又怎么寫分錄
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
就是我們委托加工廠加工的產(chǎn)品,我們公司自己購買的物料,支付加工費給工廠他們幫我們加工
你好? 那你做 借委托加工物資 -加工費? 貸應(yīng)付賬款 或者銀行存款 先這樣做暫估 。? 收到發(fā)票 如果發(fā)票與前面加工費暫估的金額一致 直接把發(fā)票附憑證后面去??
10月加工,11月對帳開票,所做10月份的帳時我要先暫估入帳吧
你好 是的 。先暫估入賬去? ??
不對呀,暫估的時候是沒有進(jìn)項的,發(fā)票來了有進(jìn)項
你好? 如果你有進(jìn)項稅 。你可以暫估做 :?借委托加工物資 -加工費? ? 其他應(yīng)收款-進(jìn)項稅? 貸應(yīng)付賬款 或者銀行存款? 這樣來暫估 。收到發(fā)票 紅沖前面分錄。 在按發(fā)票做一遍 。??
好像不是這樣做分錄的,借:委托價格物資(不含可抵扣進(jìn)項稅額),貸應(yīng)付帳款--暫估應(yīng)付帳款
等于這個應(yīng)付帳也是暫估的,因為你有時生產(chǎn)100套產(chǎn)品,那么就要暫估100套的加工費用,但實際對帳,可能只對了98套
你好? ?1.? ? ?我上面是為了讓你 到時結(jié)轉(zhuǎn)到完工產(chǎn)品? ? 用不含稅來處理? 。掛到應(yīng)付賬款去核算? 2.? 你可以直接按你上面寫的來做 到時直接紅沖? 你上面寫的是沒有做進(jìn)項稅的處理? 也可以 。到時你取得專票在做紅沖暫估分錄? ?再按發(fā)票處理分錄。? ??