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請問暫估加工費會計分錄是怎么做的,發(fā)票來了之后又怎么沖?

2020-11-11 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-11 10:01

你好 你們是支付的話 。 這個加工費是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 這個好判斷借方科目怎么走

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快賬用戶4302 追問 2020-11-11 10:03

就是我們委托加工廠加工的產(chǎn)品,我們公司自己購買的物料,支付加工費給工廠他們幫我們加工

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齊紅老師 解答 2020-11-11 10:04

你好? 那你做 借委托加工物資 -加工費? 貸應(yīng)付賬款 或者銀行存款 先這樣做暫估 。? 收到發(fā)票 如果發(fā)票與前面加工費暫估的金額一致 直接把發(fā)票附憑證后面去??

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快賬用戶4302 追問 2020-11-11 10:04

10月加工,11月對帳開票,所做10月份的帳時我要先暫估入帳吧

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齊紅老師 解答 2020-11-11 10:05

你好 是的 。先暫估入賬去? ??

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快賬用戶4302 追問 2020-11-11 10:06

不對呀,暫估的時候是沒有進項的,發(fā)票來了有進項

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齊紅老師 解答 2020-11-11 10:06

你好? 如果你有進項稅 。你可以暫估做 :?借委托加工物資 -加工費? ? 其他應(yīng)收款-進項稅? 貸應(yīng)付賬款 或者銀行存款? 這樣來暫估 。收到發(fā)票 紅沖前面分錄。 在按發(fā)票做一遍 。??

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快賬用戶4302 追問 2020-11-11 10:10

好像不是這樣做分錄的,借:委托價格物資(不含可抵扣進項稅額),貸應(yīng)付帳款--暫估應(yīng)付帳款

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快賬用戶4302 追問 2020-11-11 10:12

等于這個應(yīng)付帳也是暫估的,因為你有時生產(chǎn)100套產(chǎn)品,那么就要暫估100套的加工費用,但實際對帳,可能只對了98套

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齊紅老師 解答 2020-11-11 10:15

你好? ?1.? ? ?我上面是為了讓你 到時結(jié)轉(zhuǎn)到完工產(chǎn)品? ? 用不含稅來處理? 。掛到應(yīng)付賬款去核算? 2.? 你可以直接按你上面寫的來做 到時直接紅沖? 你上面寫的是沒有做進項稅的處理? 也可以 。到時你取得專票在做紅沖暫估分錄? ?再按發(fā)票處理分錄。? ??

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你好 你們是支付的話 。 這個加工費是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 這個好判斷借方科目怎么走
2020-11-11
做原來暫估時相反的分錄。
2022-05-13
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
2023-10-24
你們公司這個人工是用哪里的?借管理費用 /生產(chǎn)成本/工程施工,貸應(yīng)付賬款,暫估款
2020-10-22
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 次年開了發(fā)票借應(yīng)收負數(shù) 貸利潤分配負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 借庫存商品 貸利潤分配 然后做發(fā)票的 借應(yīng)收貸利潤分配,應(yīng)交稅費 借利潤分配貸庫存商品
2021-05-15
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