后面發(fā)票來(lái)了,把入庫(kù)的暫估暫估沖銷(xiāo)就可以。結(jié)轉(zhuǎn)成本是不用動(dòng)的。

之前借庫(kù)存商品暫估了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在想沖暫估,怎么做分錄?
老師,我小規(guī)模公司,之前成本票很多沒(méi)進(jìn)來(lái),都掛暫估,已結(jié)轉(zhuǎn),上個(gè)季度開(kāi)進(jìn)來(lái)一批成本票,我直接做進(jìn)庫(kù)存,忘了充暫估了,這個(gè)季度我要怎么寫(xiě)沖暫估分錄?
就是22年做了借,庫(kù)存商品-暫估 貸,應(yīng)付賬款-暫估,還結(jié)轉(zhuǎn)了:做 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫(kù)存商品-暫估 現(xiàn)在23年5月之前,我找到了成本票進(jìn)來(lái),我該怎么做分錄?
之前購(gòu)買(mǎi)一批貨物,暫估入庫(kù),銷(xiāo)售并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在收到了發(fā)票,因?yàn)槭瞧掌辈簧婕岸?,發(fā)票金額和暫估金額一樣,原來(lái)的分錄 暫估,借:庫(kù)存商品200 貸:應(yīng)付賬款200 銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200 貸:庫(kù)存商品200 現(xiàn)在收到發(fā)票后的分錄怎么寫(xiě)?
庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后,成本如何沖暫估?分錄怎么寫(xiě)
我們有售后維護(hù)費(fèi)用,都是領(lǐng)用的原材料,這個(gè)有領(lǐng)料單的,做賬的話能直接做到制造費(fèi)用嗎
老師!請(qǐng)問(wèn)評(píng)星補(bǔ)貼款45萬(wàn),做什么收入
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷(xiāo)了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒(méi)導(dǎo)出來(lái),怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)打出來(lái),影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問(wèn)題 2019年公司付電費(fèi)17萬(wàn) 其中13萬(wàn)是代其他公司支付的 17萬(wàn)當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是計(jì)入費(fèi)用 當(dāng)年收到13萬(wàn) 會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫(xiě)分錄
老師,總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì),那么辦一個(gè)分公司可以用這個(gè)總公司的資質(zhì)嗎
請(qǐng)問(wèn),房開(kāi)公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅,后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了,將預(yù)收賬款確認(rèn)未開(kāi)票收入,同時(shí)要再預(yù)繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗(yàn)資,抽走了注冊(cè)資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時(shí)是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了,沒(méi)有備注,財(cái)務(wù)記賬本上也沒(méi)有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場(chǎng)監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷(xiāo)了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒(méi)導(dǎo)出來(lái),怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)打出來(lái),影響嗎

