您好,那您逐筆核對(duì),確認(rèn)差異部分以及對(duì)應(yīng)形成原因

老師,3月份記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,6月份認(rèn)證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,期末應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額賬實(shí)不一致,如何調(diào)賬呢?實(shí)際待抵扣進(jìn)項(xiàng)比賬面上的要多
老師,賬上的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和電子稅務(wù)局的留抵稅額不一致,這個(gè)怎么調(diào)賬?
你好 賬上的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目余額 跟實(shí)際進(jìn)項(xiàng)票的稅額不一樣怎么辦 實(shí)際的少
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額比較多如果我本期不想勾選認(rèn)證去留抵,就做賬時(shí)先去應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額吧
送客戶螃蟹和五糧液能直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
你好老師。公司法人的紅利所得怎么繳納稅款?
老師,個(gè)體戶查賬征收,買了一個(gè)人經(jīng)營(yíng)者的社保,但是我工資不申報(bào)經(jīng)營(yíng)者,我在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅用拿6萬(wàn)元,那我社保費(fèi)個(gè)人部分怎么處理
老師 公司銷售的都是和田玉產(chǎn)品(手鐲 手串 掛件 等)開具發(fā)票時(shí) 是不是稅收分類編碼都是一樣的 在百旺云賦碼平臺(tái)搜好像不太一樣(有的還是錯(cuò)的 顯示什么煙) 我用一樣的稅收分類編碼可以嗎
老師,專利轉(zhuǎn)讓開專票還是普票,我們是受讓方
請(qǐng)問老師,公司個(gè)稅忘記申報(bào)產(chǎn)生罰款50,由員工直接支付的,沒在工資里扣,完整的會(huì)計(jì)分錄是什么
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 接上個(gè)問題,去年的這道考題,我把整個(gè)5年的數(shù)都列出來了(請(qǐng)看圖片的第一張Excel表),最終納稅調(diào)增=納稅調(diào)減。我有個(gè)疑問,使用權(quán)資產(chǎn)初始入賬金額就不等于租賃負(fù)債零時(shí)點(diǎn)的金額的(請(qǐng)看Excel表的標(biāo)橘色),為什么最后還能納稅調(diào)增=納稅調(diào)減?好神奇,我想知道是什么能導(dǎo)致這樣的結(jié)果?
董孝彬老師 請(qǐng)幫忙看看 那是不是可以這樣來理解:1?? 就是租賃負(fù)債的利息費(fèi)用賬上的數(shù)稅局認(rèn)可的,單就利息而言稅會(huì)沒有差異;2?? 稅局不認(rèn)可的是有這項(xiàng)使用權(quán)資產(chǎn)所以會(huì)計(jì)上它所產(chǎn)生的折舊稅法不認(rèn)可,但是稅法認(rèn)可零時(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債,又因?yàn)榱銜r(shí)點(diǎn)的租賃負(fù)債的金額跟使用權(quán)資產(chǎn)的入帳金額一樣,所以5年下來看總數(shù),納稅調(diào)增=納稅調(diào)減,是這樣嗎?
8月 9月的費(fèi)用,10月拿的報(bào)銷單據(jù)過來,11月份報(bào)銷審批通過,費(fèi)用應(yīng)該做在什么時(shí)候,還是美金
一般記稅工程,比如4000萬(wàn),那么就是330萬(wàn)的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬(wàn)/1.09*0.03


往期專票2017年沒認(rèn)證抵扣,直接全額進(jìn)入費(fèi)用成本了,后來2017年的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣了,就直接勾選抵扣了。
還有部分是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不一見了,前會(huì)計(jì)未入賬,但是在勾選平臺(tái)可以看到發(fā)票,這些都如何調(diào)賬呀
您好,那您可以填寫賬套數(shù)據(jù),確保兩者相同
您好,沒有發(fā)票的,不做認(rèn)證抵扣