同學(xué)你好 為什么會(huì)有差額

老師,期末應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額賬實(shí)不一致,如何調(diào)賬呢?實(shí)際待抵扣進(jìn)項(xiàng)比賬面上的要多
你好 賬上的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目余額 跟實(shí)際進(jìn)項(xiàng)票的稅額不一樣怎么辦 實(shí)際的少
你好 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅比實(shí)際進(jìn)項(xiàng)票的稅額少了 具體不知道是哪個(gè)票了 現(xiàn)在想把賬戶上的余額和實(shí)際金額做平 分錄怎么寫(xiě)
接手以前賬務(wù),賬上未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和實(shí)際未抵扣的不符怎么處理,帳上少實(shí)際多
查帳發(fā)現(xiàn)2022年有一筆抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額291元實(shí)際無(wú)收到發(fā)票,造成系統(tǒng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額余額比實(shí)際少,如何調(diào)整賬務(wù)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,19年一張發(fā)票被監(jiān)控虛開(kāi)了,去了稅務(wù)局補(bǔ)稅和滯納金了,這個(gè)補(bǔ)的費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄,借所得稅費(fèi)用 滯納金,貸銀行存款 這樣直接就行了吧,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
公賬上扣除的社保費(fèi)用,在電子稅務(wù)局怎么查這筆錢的明細(xì)
老師,我公司開(kāi)出的銷項(xiàng)低于進(jìn)項(xiàng),就是10塊錢進(jìn)貨,9塊錢賣,這種情況還要交稅負(fù)嗎?
郭老師,個(gè)體的所得稅是年報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司實(shí)收資本到位后有兩個(gè)股東,是不是得分開(kāi)提現(xiàn)呀,這個(gè)分錄有沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的哇
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司與建筑公司差別是什么
老師您好,我公司有自己研究的一套系統(tǒng),領(lǐng)導(dǎo)想做無(wú)形資產(chǎn)入賬。這個(gè)我要準(zhǔn)備什么材料入賬嗎?
每月房屋在什么情況下進(jìn)行攤銷呢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
買進(jìn)的材料單價(jià)1200,可以賣出去開(kāi)3000單價(jià)的發(fā)票嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,報(bào)過(guò)稅了,發(fā)現(xiàn)有筆費(fèi)用沒(méi)做賬,是專票,對(duì)公戶付的款。這怎么做賬?


不知道 我是中間接的賬
同學(xué)你好 這個(gè)需要查一下明細(xì)
如果查不出原因 以哪個(gè)為準(zhǔn)
那就只能按照系統(tǒng)的
待抵扣是還沒(méi)有勾選的 你和你的發(fā)票明細(xì)核對(duì)
抵扣聯(lián)如果丟了 有影響嗎
只有這一聯(lián)丟了可以用復(fù)印件
如果先記到待認(rèn)證科目 最后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)的時(shí)候分錄怎么做
借庫(kù)存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅