那個(gè)專票的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)就行

我們公戶進(jìn)來一筆款是退款,當(dāng)時(shí)定服裝的退款,當(dāng)時(shí)公戶沒做進(jìn)去,現(xiàn)在怎么做賬,這筆款算什么 還有之前借款都沒有走對(duì)公賬戶,現(xiàn)在老板還款了,都讓對(duì)公賬戶給還的怎么做賬
專用發(fā)票之前做賬的時(shí)候直接做了借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款某公司,沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在認(rèn)證了,怎么做這筆進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,供應(yīng)商開了專票過來,出納沒有付款沒有付到對(duì)方的對(duì)工賬戶,而是付了發(fā)票上的收款人,怎么做賬?
老師,20年的時(shí)候公戶付了一筆服務(wù)費(fèi),對(duì)方開沒有發(fā)票,代賬公司做賬借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,第二年年底他可能為了平賬,直接做借:庫存現(xiàn)金,貸:預(yù)付賬款,這個(gè)月對(duì)方把發(fā)票開過來了,請(qǐng)問怎么做賬?
老師,20年的時(shí)候公戶付了一筆服務(wù)費(fèi),對(duì)方開沒有發(fā)票,代賬公司做賬借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,第二年年底他可能為了平賬,直接做借:庫存現(xiàn)金,貸:預(yù)付賬款,這個(gè)月對(duì)方把發(fā)票開過來了,請(qǐng)問怎么做賬?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤表本年累計(jì)凈利潤和利潤表季報(bào)凈利潤金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適


借:管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 1923.58 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 115 .42 貸:銀行存款 2039?是這樣嗎老師!
是的,就是那樣做就行
下個(gè)月勾選抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額115.42 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額115.42 是這樣嗎。老師?
是的,就是那樣處理的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。