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老師,報(bào)過稅了,發(fā)現(xiàn)有筆費(fèi)用沒做賬,是專票,對(duì)公戶付的款。這怎么做賬?

2025-11-11 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-11 15:38

那個(gè)專票的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)就行

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快賬用戶8205 追問 2025-11-11 15:47

借:管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 1923.58 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 115 .42 貸:銀行存款 2039?是這樣嗎老師!

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齊紅老師 解答 2025-11-11 15:50

是的,就是那樣做就行

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快賬用戶8205 追問 2025-11-11 15:54

下個(gè)月勾選抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額115.42 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額115.42 是這樣嗎。老師?

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齊紅老師 解答 2025-11-11 15:54

是的,就是那樣處理的

頭像
快賬用戶8205 追問 2025-11-11 15:57

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-11 15:57

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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那個(gè)專票的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)就行
2025-11-11
同學(xué),你好 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2024-04-06
你好,把借:庫存現(xiàn)金,貸:預(yù)付賬款 沖了,然后借相關(guān)費(fèi)用? 如果專票做進(jìn)項(xiàng)稅? 貸預(yù)付賬款
2024-12-11
你好對(duì)方提供了服務(wù)的嗎 是的話借預(yù)付賬款貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款
2024-12-11
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2024-02-19
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