你好,不是的,剩下的以后消費(fèi)還是需要轉(zhuǎn)銷的。
老師這題這里的稅為什么只算40萬的呢?那五萬分?jǐn)偟氖杖氩挥美U稅嗎? 那五萬確認(rèn)的收入呢?就不用交嗎 上面確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷的稅可是100萬的稅呢 這后面確認(rèn)的收入包含了5玩分?jǐn)偟氖杖?,那為什么分?jǐn)偟氖杖刖筒挥糜?jì)稅呢? 稅額不應(yīng)該是:372613*0.13=48439.69嗎
老師好,這題里確認(rèn)的收入是四萬和未行使權(quán)力里的,但是銷項(xiàng)稅只有四萬里包含的,最終待轉(zhuǎn)銷稅額不是還會(huì)剩下余額嗎?
老師,公司分期付款采購機(jī)械,機(jī)械款46萬-首付7萬,剩余36萬是融資額,利息總額是29926.31,分24期還,每期1.5萬,對方每期開的專票1.5萬寫融資租賃 租金,但是1.5萬里面包含有租金和未確認(rèn)融資費(fèi)用的利息,這個(gè)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅是不是其中包含的未確認(rèn)融資費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣呀
請問新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅”和“其他流動(dòng)負(fù)債-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”這兩個(gè)科目有何區(qū)別?一般是怎么使用的?新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中有要求每個(gè)月申報(bào)納稅的收入和賬上確認(rèn)的收入必須一致嗎?(包括未開票的收入) 如:我司服務(wù)業(yè)一般納稅人,今年六月份開票不含稅200萬元,稅金12萬元,因半年度我預(yù)估了100萬收入,稅金6萬,計(jì)入在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅”中。那我在申報(bào)六月份增值稅的時(shí)候,是按12萬申報(bào)還是6萬申報(bào)呢?
老師,請問一下,這個(gè)印花稅,不就是不含稅收入+抵扣的不含稅進(jìn)項(xiàng)之和,來按合同的3/萬來交,我沒懂,我們會(huì)計(jì)這下面一欄是什么意思,2.5/萬不是營業(yè)賬薄嗎?只有實(shí)收資本和資本公積發(fā)生變化才交,這里他填了數(shù),但最終也沒影響到交稅的金額?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
按照現(xiàn)在這樣計(jì)算,以后轉(zhuǎn)銷的不也是95000里的銷項(xiàng)
你好,不是的,最后是整個(gè)轉(zhuǎn)銷的。
我想問的是這次未行使權(quán)力的那部分銷項(xiàng)為什么不轉(zhuǎn)
你好,那是預(yù)估,需要等到最后一起轉(zhuǎn)。