同學(xué)你好,有什么問題嘛
您好 、現(xiàn)在申報季度所得稅、就填寫了利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,已申報成功了然后查詢的時候看到有所有權(quán)益變動表和現(xiàn)金流量表出來但是數(shù)據(jù)是沒有填寫的、這樣沒有問題吧?我見前面申報的時候的時候沒有沒有看到這兩個表格的?
企業(yè)所得稅季度在網(wǎng)上更正申報后、稅款沒有改變就是人數(shù)和資產(chǎn)總額改變了、再次提交申報、在涉稅查詢里買面查詢、所得稅后面的稅額是零呢
公司沒收入,但是法人以公司名義買了房,交房產(chǎn)稅,完了季度申報企業(yè)所得稅如何申報?需要把固定資產(chǎn)計提折舊的數(shù)額填到費(fèi)用里面嗎?還是按照零申報就可以?
老師好,之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤表里面所得稅費(fèi)用就有這個稅額,但是申報表里是沒有這個數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報表和申報表里的利潤總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時,系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報企業(yè)所得稅時,季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報表嗎?
老師,順流逆流交易都要調(diào)減利潤嗎?
老師這個怎么做?沒有搞懂
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式,差額計入其他綜合收益,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,借方是其他綜合收益,那么當(dāng)期確認(rèn)的會計利潤,對于這個投房的轉(zhuǎn)換,應(yīng)納稅所得額要不要調(diào)增或者調(diào)減?
拼柜沒有提單,怎么辦?可以退稅嗎?
老師請問一般納稅人出口貨物,是直接開普票嗎,什么情況下開專票呢,退稅是根據(jù)進(jìn)行發(fā)票的退稅率退嗎,勾選還是正常勾選嗎
老師。購買大米后直接銷售大米 發(fā)票如何賦碼,購買稻谷后加工后銷售大米開具發(fā)票如何賦碼,是不是都是谷物加工品*大米
老師您好,我想向您請教一個問題。就是一個自然人。他出租。自己的私家車給。一個公司。那么。他在。計算增值稅的時候。他需不需要交增值稅呢?他是否是按照小規(guī)模納稅人的。政策。來計算增值稅的。他。一年收一次租金。每次也就是。3萬塊錢到5萬塊錢這樣
老師,國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)免增值稅,開票是遠(yuǎn)什么稅率?
老師,感覺今年財管不難,但是每道大題都沒有做完,感覺只有客觀題達(dá)到48分左右才能過,怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
企業(yè)所得稅季度在網(wǎng)上更正申報后、稅款沒有改變就是人數(shù)和資產(chǎn)總額改變了、再次提交申報、在涉稅查詢里買面查詢、所得稅后面的稅額是零呢
是不是所得稅更正申報后只要稅款沒有改變就沒有關(guān)系呢
還是我更正申報之后稅務(wù)局會退款、然后在重新交款呢
同學(xué),你好。已繳納稅款再更正申報是需要去稅務(wù)局進(jìn)行操作的
可以我稅款已經(jīng)交了、這還要去稅務(wù)局干嘛呢
網(wǎng)上已經(jīng)更正申報了
同學(xué)你好,你們已經(jīng)在電子稅務(wù)局進(jìn)行更正可以直接申請退稅了
申請退稅?
可是我更正后的所得稅稅款和更正前是沒有變化的啊