同學(xué)你好,有什么問(wèn)題嘛
您好 、現(xiàn)在申報(bào)季度所得稅、就填寫了利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表,已申報(bào)成功了然后查詢的時(shí)候看到有所有權(quán)益變動(dòng)表和現(xiàn)金流量表出來(lái)但是數(shù)據(jù)是沒有填寫的、這樣沒有問(wèn)題吧?我見前面申報(bào)的時(shí)候的時(shí)候沒有沒有看到這兩個(gè)表格的?
企業(yè)所得稅季度在網(wǎng)上更正申報(bào)后、稅款沒有改變就是人數(shù)和資產(chǎn)總額改變了、再次提交申報(bào)、在涉稅查詢里買面查詢、所得稅后面的稅額是零呢
公司沒收入,但是法人以公司名義買了房,交房產(chǎn)稅,完了季度申報(bào)企業(yè)所得稅如何申報(bào)?需要把固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的數(shù)額填到費(fèi)用里面嗎?還是按照零申報(bào)就可以?
老師好,之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤(rùn)表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額,但是申報(bào)表里是沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤(rùn)總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號(hào)開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來(lái)的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
企業(yè)所得稅季度在網(wǎng)上更正申報(bào)后、稅款沒有改變就是人數(shù)和資產(chǎn)總額改變了、再次提交申報(bào)、在涉稅查詢里買面查詢、所得稅后面的稅額是零呢
是不是所得稅更正申報(bào)后只要稅款沒有改變就沒有關(guān)系呢
還是我更正申報(bào)之后稅務(wù)局會(huì)退款、然后在重新交款呢
同學(xué),你好。已繳納稅款再更正申報(bào)是需要去稅務(wù)局進(jìn)行操作的
可以我稅款已經(jīng)交了、這還要去稅務(wù)局干嘛呢
網(wǎng)上已經(jīng)更正申報(bào)了
同學(xué)你好,你們已經(jīng)在電子稅務(wù)局進(jìn)行更正可以直接申請(qǐng)退稅了
申請(qǐng)退稅?
可是我更正后的所得稅稅款和更正前是沒有變化的啊