同學(xué)您好,具體是有哪些選項可以選擇
老師申報錯誤更改報表后,申請退稅,是選 退抵稅費申請(誤收多繳)還是選什么來著
退抵稅申請表(誤收多繳) 填完之后沒有退抵稅費明細(xì),請問這是什么原因?
企業(yè)所得稅匯算清繳因為申報錯誤導(dǎo)致多繳稅款 更正申報后申請退稅 匯算清繳結(jié)算退稅里沒有退抵稅明細(xì)數(shù)據(jù) 但是誤收多繳里有數(shù)據(jù) 可以在誤收多繳申請退稅嗎?
匯算清繳納稅申報主表顯示可退稅8490.33元,“申報錯誤更正”頁面的申報稅額欄為-8490.33,“申報結(jié)果查詢”頁面的申報金額欄顯示為-8090.33,后進(jìn)行了退稅申請。所得稅申報結(jié)束后要關(guān)聯(lián)申報,所以回去更正申報只補勾選了“存在關(guān)聯(lián)交易”。重新申報之后,“申報錯誤更正”頁面的申報稅額欄仍為-8490.33,但是“申報結(jié)果查詢”頁面的申報金額欄的顯示卻變?yōu)?。我有兩個問題:①新匯算清繳申報表表示為可退稅,為什么“申報結(jié)果查詢”頁面為0?②更正申報只補勾選了“存在關(guān)聯(lián)交易”,那更正申報這一塊之后,還要重新提交退稅申請嗎?
老師發(fā)現(xiàn)以前年度申報錯誤多交了企業(yè)所得稅現(xiàn)在更改報表退稅,為什么只能更改近3年的報表?
甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對此項應(yīng)收賬款計提環(huán)賬準(zhǔn)備10萬元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫出甲公司2017年1月12日的賬務(wù)處理。
一份發(fā)票既有內(nèi)貿(mào)又有外貿(mào)怎么出口退稅勾選
老師,請問2024年12月31日申報完房產(chǎn)稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒變,因為24年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
老師,請問公司準(zhǔn)備調(diào)整個別員工的社保基數(shù),是在江蘇電子稅務(wù)局網(wǎng)站還是在哪個網(wǎng)站呢,謝謝
請問兩個同為供應(yīng)商 一個供應(yīng)商代付另一個供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個稅前的數(shù)開發(fā)票?
預(yù)付給供應(yīng)商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開給我們,怎么賬務(wù)處理?
如果有合同,但沒發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來后怎么處理,是按預(yù)估入賬,還是按照實際入賬呢
請問一個銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件