你好,可以這么做的。
請問老師收一年的服務費,開了一張發(fā)票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
收款是6月1號,給對方開票是6月28日,是收到款時先做一個預收的憑證,開發(fā)票后再做一個確認收入的憑證嗎?
老師,請問當月1號付了款,當月14號才收到發(fā)票,開票日期是當月14號,我在付款的時候可以直接做費用和進項稅這樣做賬嗎?還是說付款的時候先做預付款,到月底再做一個收到 發(fā)票的憑證?
老師,可以這個月先收款,然后等客戶需要發(fā)票的時候,再開給對方吧。那確認收入的時候,是收到款了確認收入,還是開票的時候,申報時再確認收入
請問一下,我5月收到一筆款,對方收了從款里扣了費用,費用發(fā)票6月給我開的,我可以在5月把費用做進去,之后6月收到發(fā)票我直接夾在5月的憑證里做附件嗎,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
可以開票后再做賬嗎
你好,可以的 就是根據開了發(fā)票確認收入,你上面說的不就是。
我意思是收到款先不做賬,開票之后再做賬,可以嗎?
你好 借銀行存款貸預收賬款是不,確認收入是做預收賬款,如果你不做銀行存款的話,你的賬時就不相符了。
必須做兩個憑證是吧
兩次憑證是吧
你好,對的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。