同學(xué)你好 付款的時(shí)候先做預(yù)付款,到月底再做一個(gè)收到 發(fā)票的憑證
老師,我想問問,我當(dāng)時(shí)買東西的時(shí)候先從公賬付的款,付了款之后當(dāng)時(shí)還沒開發(fā)票,過了兩個(gè)月才收到發(fā)票,我當(dāng)時(shí)買的時(shí)候做的分錄借:費(fèi)用貸:銀行存款 那下個(gè)月來發(fā)票的時(shí)候,我怎么做分錄了?
老師,貨已收到但款未付,那當(dāng)月憑發(fā)票、送貨單或入庫單入賬,那付款的時(shí)候,只有付款申請(qǐng)單能入賬嗎? 有會(huì)計(jì)說,當(dāng)月入賬時(shí),把付款申請(qǐng)單、發(fā)票等一起做為憑證附件。 財(cái)務(wù)在當(dāng)月再寫一個(gè)未付款申請(qǐng)單,出納憑此付款,會(huì)計(jì)憑此入賬。
7月19號(hào)匯款物業(yè)費(fèi),9月14號(hào)收到的發(fā)票,是今年1-12月的。匯款的時(shí)候,我已經(jīng)做了預(yù)付款(借:預(yù)付款 貸:銀行)。9月份我應(yīng)該做1-9的攤銷(借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付款)然后10-12月每月攤銷。老師您先幫我看看分錄對(duì)不對(duì),發(fā)票是不是貼在1-9月的攤銷后面即可。
老師,公司一個(gè)月的快遞費(fèi)是月結(jié)的,本月的快遞費(fèi)下個(gè)月才有開發(fā)票和付款,有時(shí)候是已經(jīng)過了15號(hào)了,上個(gè)月的賬都做完了,這種怎么做賬?是收到發(fā)票或者付款時(shí)再做賬嗎?
老師,月頭交的電費(fèi),月底開的發(fā)票(物業(yè)都是月底統(tǒng)一開票),支付電費(fèi)時(shí)直接入費(fèi)用了,發(fā)票開過來就附到當(dāng)時(shí)交費(fèi)單的后面了,這樣可以嗎?還是說必須要先掛預(yù)付賬款,發(fā)票來在入費(fèi)用下預(yù)付款
請(qǐng)問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫,請(qǐng)老師明示
企業(yè)有未分配利潤(rùn)10萬元,可以發(fā)獎(jiǎng)金的形式發(fā)股東,然后再變更股東轉(zhuǎn)讓嘛?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,收到了一張個(gè)人代開的發(fā)票,這樣的需要代扣代繳對(duì)方的個(gè)人所得稅嗎
非貿(mào)付匯有沒有課程講解
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題:2024年7月份的承兌匯票,按銀行貸款手續(xù)作了分錄。現(xiàn)在如何改正?影響如何?謝謝!
我們公司借給萬利達(dá)的錢,由江西博實(shí)代還的,老師,我們現(xiàn)在需要補(bǔ)什么手續(xù)
請(qǐng)問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請(qǐng)問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
是因?yàn)?開票日期 在付款時(shí)間后面,所以一定要這樣分兩步做對(duì)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
老師,請(qǐng)問只有股東打款來才可以做實(shí)收資本吧,其他 人打款都只是往來款?
對(duì)的 如果是股東委托別人打款也可以是投資款