您好,6月收到發(fā)票我直接夾在5月的憑證里做附件的。
老師我用的用友U8的軟件,7月份的憑證我從另一系統(tǒng)里導(dǎo)進(jìn)去了,但前面還有5、6、月份的賬沒做,我是不是只要在錄5月份的時(shí)候 把填憑證日期填到5月,錄6月把憑證填制日期填到6月就可以了?
老師你好,去年11月發(fā)生了一筆費(fèi)用,款付了但沒收到發(fā)票,當(dāng)月已入費(fèi)用,現(xiàn)在收到發(fā)票可以直接把發(fā)票附在憑證后嗎?
現(xiàn)在結(jié)5月賬。來了一張6月開具的發(fā)票。是5月的一筆出款。直接把發(fā)票放5月 做了費(fèi)用 可以不 還是先預(yù)付 下月沖?
老師,6月付的款,7月開發(fā)票給我們,6月我是可以直接入費(fèi)用,發(fā)票附到6月憑證里面,還是入其他應(yīng)收款,7月收到發(fā)票再轉(zhuǎn)費(fèi)用比較好
老師,好。我們有個(gè)交易費(fèi)用,月月都要扣,但是發(fā)票都是過后兩三個(gè)月對方才能開出發(fā)票,我能直接做賬借管理費(fèi)用,待收到發(fā)票時(shí),直接放到之前賬里面就是例如一月份扣款,到5月份才收到發(fā)票 ,到5月份收到發(fā)票時(shí),我直接把發(fā)票放到一月賬里面
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對賬周期的加工費(fèi),我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動結(jié)轉(zhuǎn),那個(gè)分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細(xì)步驟
可以是吧,6月不需要做分錄了吧,直接放在5月憑證里
對,直接放到五月憑證里面就可以了。
請問一下,員工寄順豐由于這陣子比較多,他購買了預(yù)付卡,比較便宜,這個(gè)預(yù)付卡開的發(fā)票,開票名稱是預(yù)付卡,我可以直接做營業(yè)費(fèi)用-快遞費(fèi)嗎
這個(gè)可以直接計(jì)入到快遞費(fèi)里面。