同學(xué)您好,是的,是這樣的
如果待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額太多,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額太大,該怎么處理比較好
老師,請(qǐng)問(wèn)下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)額比較大的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)嗎
做賬的時(shí)候走待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月底應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)正常嗎
老師,我下邊這個(gè)對(duì)不對(duì)? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額{進(jìn)項(xiàng)留底數(shù)額過(guò)大,所以暫不認(rèn)證抵扣} ??借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認(rèn)證抵扣時(shí), ???借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我每次收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。然后比如月末沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出去,我就沒(méi)有去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣一來(lái)時(shí)間久了,就會(huì)產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)金額就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那這樣報(bào)表有沒(méi)有問(wèn)題,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生預(yù)警
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下7月份剛?cè)肼殻?月份發(fā)的工資,是否要到9月份才申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅起征點(diǎn)5000是應(yīng)發(fā)工資6000減5000之后算?還是實(shí)發(fā)工資扣減所有社保后收到的錢(qián)來(lái)減之后算
你好,我有一個(gè)電商平臺(tái),就是供應(yīng)商把蔬菜放在平臺(tái)上,比如賣(mài)505元,我們扣下5元的服務(wù)費(fèi),轉(zhuǎn)給供應(yīng)商10元,如果給買(mǎi)方開(kāi)票,誰(shuí)來(lái)開(kāi)?
企業(yè)翻新了廠房,賬面上有很多在建工程,但是企業(yè)沒(méi)有房產(chǎn)證,要不要后續(xù)確認(rèn)固定資產(chǎn),申報(bào)房產(chǎn)稅?
員工工資5000,每月應(yīng)扣個(gè)人部分社保523,七月底離職了,但是八月社保還要繼續(xù)繳納,費(fèi)用走工資全額(1700)扣除,這扣除企業(yè)部分的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),8月份個(gè)稅需要不需要申報(bào)?
老師您好,我營(yíng)業(yè)執(zhí)照是建筑公司,可以給保溫工程有限公司開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的非金屬礦物制品水洗砂的普票嗎?
老師好,同事坐飛機(jī)開(kāi)了一張電子普通發(fā)票。項(xiàng)目名稱(chēng)是代訂機(jī)票套餐和服務(wù)費(fèi)。這樣的發(fā)票票是不是不能抵稅呀?如果遇見(jiàn)這樣的機(jī)票的話(huà)。讓同事給我電子行程單,是不是就可以抵稅了?
,我不明白,修改行權(quán)價(jià)格,好像沒(méi)見(jiàn)過(guò),來(lái)個(gè)人詳細(xì)講解
,我不明白,修改行權(quán)價(jià)格,好像沒(méi)見(jiàn)過(guò),來(lái)個(gè)人詳細(xì)講解
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯(cuò)了,三月份開(kāi)始錯(cuò)的,我怎么改,改到七月份嗎?
現(xiàn)在還有待攤費(fèi)用嗎,可以做到待攤費(fèi)用嗎
您好,待攤費(fèi)用現(xiàn)在已經(jīng)取消了
那就還是做到應(yīng)交稅費(fèi)里是嗎
是的,應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
好的,老師,比如暫估的時(shí)候,可以借:原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)-待收供應(yīng)商發(fā)票1300 貸:應(yīng)付賬款 11300 我新增一個(gè)科目,把供應(yīng)商還未開(kāi)出的發(fā)票稅額做到待收供應(yīng)商發(fā)票這個(gè)科目可以嗎
沒(méi)有收到發(fā)票,暫估的時(shí)候不需要暫估進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,那我這種做法可以嗎?
我新增一個(gè)科目,待收供應(yīng)商發(fā)票的1300,然后收到發(fā)票,我直接 借 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸 待收供應(yīng)商發(fā)票1300
規(guī)定不需要這樣做,就直接暫估不含稅金額的就可以,因?yàn)闀汗赖囊院笮枰t沖的
但是,我們后期不是采用紅沖,我們直接收到發(fā)票了,就做稅額那一塊做沖減了,這樣不行嗎?
不符合實(shí)際的規(guī)定