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老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯了,三月份開始錯的,我怎么改,改到七月份嗎?

2025-08-08 00:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-08 00:52

調(diào)賬,從3月份改。并更改報(bào)表

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調(diào)賬,從3月份改。并更改報(bào)表
2025-08-08
你好,在5月份做調(diào)整分錄就可以了
2021-06-22
做賬: 未認(rèn)證:不做賬,退回原發(fā)票,留存退回證明,等新票到后再正常入賬。 已認(rèn)證:需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄:借:庫存商品 / 原材料(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字)、應(yīng)交稅費(fèi) — 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 申報(bào): 未認(rèn)證:下月申報(bào)無特殊處理,新票認(rèn)證后正常抵扣。 已認(rèn)證:下月申報(bào)時(shí),在 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 欄填對應(yīng)金額。
2025-07-31
您好,是哪個表填錯了?
2025-01-13
你好,建議在這個月修改,你要是調(diào)整之前的話,你申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表都得修改。
2023-08-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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