你好這個(gè)是自己填寫,根據(jù)你開發(fā)票不含稅銷售額填寫的,
老師,請問表中的本期免稅額這個(gè)數(shù)字是怎么得出的?免稅銷售額我知道是根據(jù)稅控盤里面的金額填的,那本期免稅額怎么填?
老師,請問一下這個(gè)免稅銷售額和圖二的本期免稅額是哪里來的呀
老師好,問一下,一般納稅人銷售舊貨未開票,增值稅減免明細(xì)表中銷售舊貨的期初余額、本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額、本期實(shí)際抵減稅額和期末余額怎么填呀?
老師,問一下小微企業(yè)免稅銷售額跟小微企業(yè)免稅額一樣嗎?這個(gè)月的銷售額,是這兩個(gè)數(shù)字加起來嗎?
老師請問下圖本期免稅額1650是怎么算出來的呢
您好~董老師 在線嗎?
老師,食堂賬12月需要結(jié)轉(zhuǎn)年度損益嗎?
房開企業(yè)回遷房開具發(fā)票,是按成本開票還是同類房屋按平均售價(jià)開票?
老師江蘇這邊社保漲繳費(fèi)基數(shù)了,我們老板名下有AB兩家公司,原來大部分員工都是跟A簽的合同,現(xiàn)在我在9月30號(hào)之前讓員工從A公司離職,跟B公司簽勞動(dòng)合同?這樣是不是員工離職就不需要補(bǔ)繳社保了?這樣操做會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
什么是買單報(bào)關(guān)? 什么是1039報(bào)關(guān)?
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請問這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
那我得找出4-6月份的發(fā)票來呀
你好,是的 沒有開發(fā)票就看你賬主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入之和填寫
現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)好像可以自動(dòng)彈出那些銷售額來 包括。但是我算了一下對不上。老師請教一下,我第二季度開出發(fā)票是86940請問不含稅銷售額多少呀,算了幾次都對不上。我們是小規(guī)模 1個(gè)計(jì)稅點(diǎn)
你給是含稅86940/1.01 去填寫不對就自己填寫就可以,這個(gè)
免稅申報(bào)的其他附加稅都是0對嗎 其他附報(bào)表都不需要填數(shù)據(jù)吧
老師,圖一是資產(chǎn)負(fù)債表請問這個(gè)期末余額是指? 圖二是利潤表 本月金額是指本季度嗎? 另外,資產(chǎn)負(fù)債表是不是必須要有固定資產(chǎn)呀。我現(xiàn)在還沒有固定資產(chǎn)
這個(gè)附加稅直接0申報(bào),你取你賬上6月資產(chǎn)負(fù)債表去填寫, 本月指的是4%2B5%2B6月 這3個(gè)月之和,沒有需要填寫
老師,像這種情況下是不是需要每個(gè)月都加上呢?即4+5+6。我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)第一季度只提交了第一期數(shù)據(jù)
資產(chǎn)負(fù)債表不需要加,只有利潤表才加,負(fù)債負(fù)債表就是6月,
但是六月是不是累計(jì)了之前的呢
資產(chǎn)負(fù)債表表示是時(shí)點(diǎn)數(shù),這個(gè)只需要取你資產(chǎn)負(fù)債表6月就可以,這個(gè)利潤表是包括之前的,
關(guān)鍵是我1季度只做了一期,即對應(yīng)1月的怎么辦
按理的話應(yīng)該是第三期 不是嗎
1季度,這個(gè)你利潤表格式是我截圖那種?
我是說資產(chǎn)負(fù)債表 第一季度取的是資產(chǎn)負(fù)債表里面的第一期(第一個(gè)月)的數(shù)
那我第一季度報(bào)錯(cuò)了怎么辦
資產(chǎn)負(fù)債表,那需要去更正申報(bào),這個(gè)1季度資產(chǎn)負(fù)債表取得是3月資產(chǎn)負(fù)債表去申報(bào)“我要辦稅->稅費(fèi)申報(bào)及繳納->按期應(yīng)申報(bào)”下選擇具體申報(bào)月份的日期,重新報(bào)送更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表,數(shù)據(jù)會(huì)覆蓋。
老師,為何這個(gè)應(yīng)付職工薪酬會(huì)有年初余額呀,正常嗎。另外,我明明向公司借了2400款計(jì)入的其他應(yīng)付款為何報(bào)表里面沒有呢
你12月工資 次年發(fā)那就有年初數(shù),正常,你去看其他應(yīng)付款明細(xì)賬有么,
只有增值稅的沒有看到財(cái)務(wù)報(bào)表的
我明明向公司借了2400款計(jì)入的其他應(yīng)付款為何報(bào)表里面沒有呢 去看你科目余額表其他應(yīng)付款期末數(shù)看有沒有,