同學你好! 是免稅銷售額*稅率得出的,這里的稅率應(yīng)該是3%。
老師,請問表中的本期免稅額這個數(shù)字是怎么得出的?免稅銷售額我知道是根據(jù)稅控盤里面的金額填的,那本期免稅額怎么填?
請問我們這個月報稅利潤表上面要填的是本期金額和上期金額,而且上期金額是有數(shù)據(jù)的,本期金額是沒有數(shù)據(jù)的,那么我該怎么填
請問小規(guī)模納稅人第二季度開票48000.因為當時開票稅率那塊是免稅的,請問我在申報報表時,免稅銷售額那里是不是填寫46601.94.本期免稅銷售額那里填寫1398.06
老師,我想咨詢小規(guī)模納稅人的增值稅申報表的填法,本期應(yīng)納稅額(本期數(shù))是專票銷售額+免稅銷售額之和*3%嗎?貨物和服務(wù)都是一樣的算法嗎?如果免稅銷售額那里有數(shù)據(jù)的話
你好老師,合作增值稅申報表,減免稅明細表,怎么填?本期金額填在:1免征增值稅項目銷售,2免征銷售額扣除項目本期實際扣除金額,3扣除后免稅銷售額,4免稅銷售額對應(yīng)的進賬稅,5免稅額,本期無票收入填寫哪里?
老師,請問一下,我們是餐廳,購買無需安轉(zhuǎn)的家具一批,采購收貨時分錄是不是這樣寫?謝謝 借:固定資產(chǎn)——家具 貸:銀行存款
你好老師請問一下數(shù)電專票如果不認證的話可以部分紅沖嗎
老師,一個成品有6個BOM,加5個委外BOM,我用分分步分項結(jié)轉(zhuǎn)是不是工作量很大,核算我是根據(jù)生產(chǎn)日報表核算,還是根據(jù)成品入庫單核算
請問,大陸公司和香港公司簽訂采購合同,出口貨物到臺灣,香港公司的貨源還是在大陸,應(yīng)該是從大陸出口到臺灣,那么采購環(huán)節(jié)是我司進口嗎?
老師,請問二賬合一需要如何做才好
公司是文化傳媒公司,買的一些電池也就是推流的那種,需要繳納印花稅嗎?發(fā)票開信息技術(shù)服務(wù)電池
老師,或有事項提供法定質(zhì)保時,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)計負債,等到時質(zhì)保維修時,借:預(yù)計負債,貸:銀行存款,對嗎
老師,勾選系統(tǒng)出現(xiàn)很多普票也可以一起勾選抵扣嗎
請問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫,請老師明示
但是我開票那里稅率是1%,這個沒有關(guān)聯(lián)嗎?
同學你好! 因為是疫情所以才稅率優(yōu)惠是1%的。在申報的時候申報表就是按照3%來計算并全額抵扣的,是不需要交增值稅的,你開的1%的票,賬上最終還是要把這個增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的,也是不用交增值稅的,所以沒有關(guān)系的。
哦哦,好的,謝謝老師
同學你好! 不客氣的。祝你工作愉快!